增值税和你的亏损没有关系。

因为我只是借用了他们公司,给甲方项目上交的9%的税率我也没有去管,在加上3个点的管理费,现在这账我算不明白,我总共做了含税9%的产值,共计730万了,不知道最后要交多少钱出去,到我手里有多少
在问题是这么个情况,我们在本身有一家一般纳税人的情况下,因为税交太高了,所以我们的下游都不要票,变成了,我进项本来不含税的情况下下,我要含税就得加税,成本增加了,销售也要亏本给客户开票,我们的代理记账公司,就给我们建议现在小规模跟个体不是不收增值税嘛,开了家个体来分担。个体户4月份左右成立的,上个季度开了100多万的发票出去,一点进项都没有,像这样的情况要可以怎么处理?
请问老师,就是我们向公益机构捐赠了钱和物资,那我做账的话就是借营业外支出,捐赠支出,贷库存商品银行存款吗?就是我们企业现在是亏损状态那这个捐赠需要调增那些吗?还有业务招待费也是超很多,我调增的话还是亏损的那还是不需要交企业所得税的吧?
老师我们是一般纳税人的销售公司,一直是代理记账公司在做帐,会计上未分配利润是负的2000多万,税务上可弥补的亏损只有1万多,基本上他们账一点用都没有,现在我们这里也是确认制报税,税局也有推送报表,是不是可以不用做凭证。一般的小企业只要自己能申报的话是不是就不需要找代帐公司了呢?谢谢
老师 ,我们公司是快递物流公司,外账是交给记账公司在做,我们公司不存在在外面找票的情况,外账上现在是亏损160多万,现在记账公司跟我们说,我们这个行业的税负率是2%,交的税没达到税负率,这个月要我们交6万多的增值税,我有点不明白,本身我们实际就是亏损,既然都亏损了,还要达到这什么税负率吗?记账公司还说账上一直亏损不好看,我弄不明白
一般纳税人开3%劳务票 如果报人工工资 只是抵扣所得税 增值税还是需要按3%全额缴纳 是吗
我们是报关企业,加征关税后开给客户的销售发票,现在申请了关税加征部分退回,所以之前开给客户的发票含进货值的关税部分开多了,操作方式是把之前的发票全部冲红冲开呢,还是按销售折让部分冲红?
老师收到的发票金额比支付金额大 怎么办
请问公司80个人,解决一个残疾人就业是不是就不交残保金了?
回款手续费要开发票的项目名称是什么
老师好,请教一下,我公司应支付车位费一共5000,其中支付物业公司车辆停放服务费1000,支付开发商车位租金4000,物业公司给我公司开具发票1000,开发商给我公司开具发票4000,因开发商账户冻结无法使用,物业公司代收,1000和4000全部打款给物业公司,怎么操作才能合规?让开发商出具一份物业公司代收证明,可以吗?
我是6月30日提交了销售折让红字发票,对方公司是7月3日确认的,这样的话我申报6月增值税时,进项转出没有这部分折让金额,要再七月份申报表里显示吧?
处置固定资产车辆收入30万,在增值税报表中按未开票收入申报,在企业所得税中怎样申报填报呢
奖金发放当月就申报全年一次性奖金个税是否可以
老师,我们上午收到一个预警,税局说我们24年收到了5张发票,都抵扣了,但是对方公司是非正常户了,让我们转出税款,我们是一般纳税人,增值税是1万,附加税是1200,所得税还要转吗?
也就是增值税,不管你亏损不亏损,都需要多多少少的交一部分税款。
老师 你说的多多少少就需要按照行业税负率来缴纳吗
对的,是的,是这么做的。
好的 谢谢老师
不用客气,工作愉快。