您好,那您只能当普通发票入账

1.每天收入总数,我要做一个借银行存款,贷主营业务收入,应交税费(是3%的税率对吧) 2.然后现金收入的分录是借银行存款贷库存现金(这个分录对吗)还是借库存现金,贷主营业务收入?因为这个现金我都是每天存银行的。 3.我给采购人备用金(直接银行转账给的他)每天都有支出的费用票据,我就会相应做好分录,借制造费用或销售费用,贷其他应收款-备用金。 我每天以这样的思路做账请问是正确的嘛?然后你说我们进货的时候需要发票,那我们就让供应商给我们开发票,(普票)但是个体户和小规模都不能抵扣啊,我们拿着这些发票是为了交税用的吗?只要季度不超过30万的发票,就是免征的。是这个意思么。所以我们问供应商要发票的时候每月总计小于10万就可以?个体户交的是个人所得税,不管交不交税,分录都需要做对吗? 做与不做这两个分录分别怎么做呢,如何计算的呢?
8月收到10万进票,8月底前,销售方给予销售折让5万,已开-5发票给我们。 但是在开出-5前,让我们这边提交红字申请单,我们提交的时候,选的是未抵扣的10万进票。 现在导致了我们还有5万的进税在抵扣平台搜不到也抵扣不了。 要怎么解决?
对方开给我们的10万的进票,因销售折让所以需要红字-5。 但是我们这边红字申请表提交的时候,填了未抵扣,未成功-5红冲,变成了-10,导致10万的进税全部抵扣不了。 和对方沟通,对方也不配合重开。 这种情况,可以把10万专票当普票入账吗?纸质的10万,-5都已开出给我们。或者直接挂账上,会有影响吗?
我们是房地产公司一般纳税人,主营销售不动产,进项税额可以抵扣,2016年我们在现在的项目后面一块空地上盖了一圈围墙,我们到现在也没有购买这块地,当时盖是为了防止清地以后,村民再入内种树,现在有另外一个房地产公司要购买那块土地,想给我们10万元的款,相当于就是那堵墙的工钱吧,我们想去税务代开10万的建安服务的发票给对方,然后把税都交完了,请问这个交的增值税,后面我们申报的时候还会跟不动产那边的进项税额冲抵吗?我们实际上就想单独把这个税交了,不跟其他的混一起冲抵了,应该要如何开发票比较好,谢谢!
想跟老师们请教,谢谢。做的苏州步步高二期一个幕墙分包工程,累计已开具专票3100多万且对方已全部抵扣,以前开票都是纸质10万元版的且时间也非同一时间点,陆续共开具316张,现在步步高子公司合并,要求我们一笔笔红冲已开具专票,并全额重开给合并后公司。历时2-3年的工程专票红冲,税务上有没有风险?如何规避?会计分录,贷方科目可以直接用主营业务收入吗?我想当期红冲当期开具,不影响以前年度损益,会计处理是否正确,谢谢!
老师,我们是建筑公司,关于残疾人保证金,我们2024年11月29日已申报所属期为2024年全年的残保金申报表,正常情况下2024年所属期的残保金应该是在次年3至11月申报是吗?
老师,请问开出的外经证能作废吗?
街道办事处把一栋房子转让给了一个民营非营利的康宁医院,街道办事处涉及申报缴纳那些税呢?怎么计算呢?
老师今年我们没有收入工资没有调整,年终奖可以继续发吗?工资发四个人,大约一万左右平均
老师 ,好!请问客户抹零的应收账款 应计入哪个科目?
小规模在升为一般纳税人之前取得的专票,在升为一般纳税人以后可以抵扣吗
8月去外地出差,11月部分发票住宿费和餐费,还可以入账做差旅费吗?
你好老师,公司在南昌有个项目大概有1190万,合同是甲方和品牌直签,甲方不允许我们代理商直签,但是我们在做,现在工程接近尾声,我想咨询以下几个问题 一、我们和品牌签了安装服务合同,金额大概有400万,这400万要开给品牌我们要开9个点的安装服务票,但这400万里(包含了五金,材料,安装,利润等都在这里)那针对我们开出去的票,我们进项票要怎么开进来?按什么要求开进?是否可以把我们在做的其他工地项目拿回来的安装票用进去?开进来的安装票做成本怎么做,每个合同项目最多能进多少安装票?做抵扣怎么抵扣?安装服务这一块从专业的角度给个建议,如何在合规情况下费用最低?
老师,新物流公司,建筑公司分别是三个老板,但建筑公司的项目上有很多费用都是从物流公司付款,现在有笔机械租赁费也要从物流公司付款,这怎么处理才合适,建筑公司还不能正常付款
车辆转移印花税率是多少
税务系统里这张10万进票是不是就不存在了?用来入账的话,会被查吗?
您好,那您就不能入成本费用了
您好,是的,销售方没有纳税了
但是这10万是好几个月前的票了,如果购买方这边因为操作红字单填错,应冲-5,但因为选了未抵扣发票,导致实际冲了-10,进税无法抵扣,票也无法入成本。而销售方那边开了-5出来。 销方申报增值税的时候,销税不会对不上吗?为什么还可以正常申报掉? 还是说增值税申报系统,是根据已开出的纸质发票去统计汇总的销税,而不是红字单正确操作流程的一个金额?
您好,这个业务本来是错误的,可以开-10当月作废,按-5开票
销售方重开的话,可以直接按照折让-5后的金额,开给我们蓝字5的发票吗?就不开红字-5。
您好,是那是不可以的