同学你好 这个最好是问下税局 一般是可以
老师,去年的进项税额没有填加计扣除10%的申报表,现在也可以补计提吧?
老师,您好,我公司经营的业务属于现代服务,增值税进项符合加计扣除,4月变成一般纳税人的,但是从4月到9月都没有填写加计扣除声明,也没有加计扣除,我在10月份的时候填写了这个声明,我想问一下我可以在申报第十期时把4-10可以加计抵减的税额都填在这一期不,就不在更正4-9月份的报表了
老师我是做餐饮行业的,之前申报的时候没有选择过加计15%的进项税额扣除,现在 2月份的申报能连同去年的进销加今年2个月的进项一起算总数加计15%扣除吗
老师,现在更正2月的增值税申报表,以前没有报加计扣除,现在要更正申报填加计扣除项,但不想在2月抵扣加计扣除,怎么操作呢
老师,这个意思是不是我报表以前没有加计扣除10%的进项税额,谢谢
实际收到的发票 比付款金额少100多怎么处理啊 老师
住宿费发票(专票)的增值税可以抵扣吗
一般纳税人仓储、装卸服务按简易征收政策3%,正常提供的运输服务是不是还是按照9%开票?
老师,我们生产的零部件,卖给了客户,客户又卖给了他的经销商,产品因为我们部件的原因,有质量问题,我们付款给经销商把产品买回来了,并且没有发票,还产生了运费,这个我怎么做账呀
支付采购网电子认证费,发票开具技术服务费怎么入账?
老师,公司销售出去二手车,发票开给个人,但是隔天冲红了,留了二手销售统一发票上面只有金额没有销项税,要做未开票收入吗?还是不做
老师,假如用A公司投标成功,但是所有账务往来都用B公司走账,AB公司没有任何隶属关系,可以这样操作吗?
A公司(道路运输服务)借给B公司(以土木工程建筑业为主)100万,利息如果开票,开什么税目,目前只能开运费和货物运输代理发票。
7月打款的7月没给报个税,可以8月报吗劳务
老师,餐饮业,买了个电表并安装,产生的费用怎么做账
就是专管员电话说有一笔没计提,总局那边显示的。他也没让我计提,他之前说即征即退项目的进项不给计提10,总局让他通知我一下,他不说让我计提,表格里面有即征即退项目和一般项目计提核算,不知道他意思
专管员不想让我们享受这个即征即退进项计提10的政策,我就没计提,总局显示了专管员又通知我,还交代我总局要是问起就说我收到通知了
这个那就不能享受了
政策上可以享受,就是专管员嫌弃我们享受政策太多,开13的专票,可以退税。相关进项不想让我们计提
那只能听他们的 不然也会其他地方让你找补回来
好吧谢谢
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