可以的,可以入账的,专票可以抵扣
事由是,去年分部办公区预缴取暖费给热电公司,并取得热电公司的增值税专用发票已抵扣,报销时的分录是:借:取暖费 贷:应交税费-进项税 贷:其他应收款-集团外-热电公司 跟物业方协商后,对方一把这部分取暖费返还给我分部,我分部给物业方开具了增值税专用发票,对方把该笔款已经打到我分部账户上,这部分的账务处理,请问下,用下述分录,可以吗? 开具发票并已经收到款时: 借:银行存款 4791 贷:取暖费 4395.41 应交税费-销项税 395.59 还有一种:开具发票并已经收到款时: 借:银行存款 4791 贷:其他业务收入 4395.41 应交税费-销项税 395.59 冲减取暖费,调账 借:其他业务成本 4395.41 贷:取暖费 4395.41 哪一个更合理,原因是什么
事由是,去年分部办公区预缴取暖费给热电公司,并取得热电公司的增值税专用发票已抵扣,报销时的分录是:借:取暖费 贷:应交税费-进项税 贷:其他应收款-集团外-热电公司 跟物业方协商后,对方一把这部分取暖费返还给我分部,我分部给物业方开具了增值税专用发票,对方把该笔款已经打到我分部账户上,这部分的账务处理,请问下,用下述分录,可以吗? 开具发票并已经收到款时: 借:银行存款 4791 贷:取暖费 4395.41 应交税费-销项税 395.59 还有一种:开具发票并已经收到款时: 借:银行存款 4791 贷:其他业务收入 4395.41 应交税费-销项税 395.59 冲减取暖费,调账 借:其他业务成本 4395.41 贷:取暖费 4395.41 哪一个更合理,原因是什么
老师下早上好,请教一个问题:公司向银行贷款500万,利息和手续费银行有收取,,另外公司为了取得该笔贷款又支付了一笔担保费给A公司1.5万开具普通发票,还有一笔技术服务费B公司9万开具增值税专用发票给我们,,这两笔费用我可以直接做管理费用入当月帐吗,还有开具的专用发票我可以抵扣吗
老师你好,请问一下2022年12月份我们支付一笔2万元的翻译费给翻译公司,但是翻译公司未给我们开具发票,我们在去年12月份做了暂估费用2万。借:管理费用-翻译费2万,贷:银行收款2万,现在2023年3月翻译公司才给我们开这个2万的翻译费,请问一下现在跨年了3月份我们收到这个2万的翻译费发票该怎么做分录呢?并且我们的记账软件上没这个“以前年度调整”这个科目。请老师把这个分录写给我一下可以吗?谢谢
1、案例分析题(共15分)1.提供安全保护服务的企业可以按项目分别采用一般计税方法和简易计税办法吗?提供建筑服务可以按项目分别采用一般计税方法和简易计税办法吗?请分别说明理由。(7分)2.财务费用是否可以抵扣进项税额?(8分)案例:某设备销售公司由于资金出现问题,从一家包装加工厂借款5000万元,借款期限整整一年,年息6%,该设备销售公司2021年底归还本息的时候依法取得了300万元利息的增值税专用发票,并认证抵扣了16.98万元的增值税。借:财务费用-利息支出283.02万元应交税费-应交增值税(进项税额)16.98万元贷:银行存款300万元同时,由于两家公司借款时候,找了一家融资担保公司进行担保,支付担保公司手续费10.6万元,也取得了专票进行了抵扣。借:财务费用-手续费10万元应交税费-应交增值税(进项税额)0.6万元贷:银行存款10.6万元
老师您好,请问山东省征收地方水利建设基金吗?什么企业适合征收
老师,农业公司卖给个人的农药薄膜,不用开票的,也没有进项怎么处理呢?
别人开给小规模的票在哪里查看
他们是要红冲了,开了一张新的5月扣减那笔退货后的金额的发票,这次开的金额和实付金额(里面扣掉了因退货转给我们的款)不一致,不影响的哈!分录怎么做?
老师,我们的周转材料记错了本来是几万,记成了1.3个亿,查账发现的,但是是去年的账,资产负债表一一直是平的现在需要把这个1.3调回几万,这样就不平了,请问需要咋调账
老师好!我们是购买方,5月购进货中现在有一部分退货,当时发票款已给!退货本应退钱给我们,刚好有笔新业务他们让在这次货款里扣减后付款,那发票按扣退货款后的金额开,还是按照本次货款开
董老师 您在线吗?有问题想咨询您~
我们公司人员外包给第三方灵活用工平台,都是先预付一部分钱给对方,对方开票给我们,我们这边直接入成本,发生的工资对方再支付给人员,每年都有剩余,剩余部分的钱到第二年接着支付,有没有风险?
2026年注会课程什么时候开始
制造费用能用材料成本占比来分摊吗?还是用销售收入占比?还是用什么
好的,谢谢老师,9万元的信息费不用按一年分摊对吗,
不用的,直接计入费用的