您好 借 应交税费-应交增值税-进项税额 49048.93 借 库存商品 31152.17 贷 银行存款 49048.93+31153.17=80202.1
我司在7月份收到一份海关进口增值税缴款书 完税价格125890.84 税率 13% 税款金额16365.81 税款已经在7月份银行扣除了 但我这份海关缴款书要到8月份才认证抵扣的 关于这笔银行扣的海关税金 我的会计目录应该怎么做 还有我这份海关缴款书应该在7月份做会计目录还是在8月份做呢 因为我7月份是有做其他生意的
我司8月份有一份海关增值税缴款书 完税价格37729.46,税额49048.93.关税缴款书完税价格346146 税额31153.17这批货物还在海关那边清关 但有关这份海关缴款书的增值税税额与关税税额两笔税额已在8.10号银行那边被海关扣税额了,所以请问有关这两笔银行扣税额的会计分录应该怎么做呢?
(14)27日,甲公司进口原材料一批,海关核定的完税价格为 600000 元,海关征收的进口关税为150000元,增值税税率为13%取得海关进口增值税专用缴款书。货款以银行存款支付。 ((15)29日,甲公司在存货盘点时发现A产品盘亏12000元,B产品盘亏8000元,经调查系因管理不善而被盗。经过计算,其所耗用的原材料的进项税额为 1560元。该原材料系以前期间购入,相关进项税额已在购入当期申报抵扣。甲公司取得的增值税专用发票和海关进口增值税专用缴款书本年 7 月均符合抵扣规定,甲公司没有留抵的进项税额。甲公司 A 产品、B产品适用的增值税税率均为13%.
请问收到海关缴款书如何做账?有进口增值税,关税,消费。 借:库存商品(完税价+关税+消费税)? 应交税费应交增值税进项税额 贷:银行存款 是这样做吗?库存商品的完税价是看进口增值税上面写的完税价格吗?
老师,有一笔银行付款是13674.52元,对方单位写的"结售汇过渡资金应付款账户",这个是一个进口货款,但是收到的专用缴款书上,海关进口关税专用缴款书完税价是13662.00,关税109.3,海关进口增值税专用缴款书完税价是13771.46,税额1790.29,这些数对应不上,会计分录怎么写,谢谢
您好~想咨询下,有了解海南财税处理方面的老师吗?
老师,请问下,就是比如,我们是汽车行业,比如客户买了一台车155800,全款是,今天他来订车,交了50000定金,收到了老板私户里面去了,那么,如果客户来提车了,把尾款补齐了,我们给开了155800的发票,那么,我们外账怎么做呢?老板把钱要怎么还给公户里?
老师还得麻烦问您一下,甲方和刘大的托管服务协议每年100万,每年一签,现在要是乙方急用资金能先预收刘大几年的托管费吗?
老师您好,请问我申报出口退税的汇率管理应该填什么币种及汇率是多少?是填人民币吗还是…
劳务合同可以按照工资薪金申报个税?对于退休返聘人员?
老师,就是我们老板特奇怪。因为现在是淡季,所以我们景区雇佣的员工都让他们放假休息了,但休息并没有工资。但是没让我休息,可是我每天上班都没事做,他也知道我没事做。而且前段时间还说了我离职,还说了我要交接工作。@董孝彬老师
长投因增资由权益法变成本法,是原账面价值加新公允价格吗
老师,就是我们老板特奇怪。因为现在是淡季,所以我们景区雇佣的员工都让他们放假休息了,但休息并没有工资。但是没让我休息,可是我每天上班都没事做,他也知道我没事做。而且前段时间还说了我离职,还说了我要交接工作。
老师,我面试了一家教培行业的财务,前三天培训结束了,明天要正式进入财务工作了,老板问我需要什么资料,好找相关人对接,我的工作内容除了基本的做账报税,还有成本分析,财务报销审核流程制服规范,还有审核员工工资等,我该怎么说?如果要抓一些紧要的先做,如何拍顺序?完成以上动作,接下来该怎么做?
老师您好,进销存是财务在管,老板怎么知道数据的真假?
但是这比进项税额我还没有认证抵扣的 也是直接入进项税额这个科目吗 还有库存商品这个不是需要加二级科目的明细进去的吗
要增加库存商品二级科目 但是我不知道您库存商品科目名称 您自己加一下就好了 还没有认证抵扣的 计入应交税费-待认证进项税额
就是加有关扣这笔海关关税的产品名称进去就可以对吧?还有就是我这个是待认证的进项税额 一录进去就导致我的进项大于销项 负债表的应交税金为负数 但我8月份本来是应该交税的 这种情况怎么办
就是加有关扣这笔海关关税的产品名称进去就可以对吧?还有就是我这个是待认证的进项税额 一录进去就导致我的进项大于销项 负债表的应交税金为负数 但我8月份本来是应该交税的 这种情况怎么办 还有下个月我这笔税额抵扣认证之后是不是得再做一笔借:应交税费\'\'-进项税额 贷:应交税费-待认证进项税额
是加有关扣这笔海关关税的产品名称进去就可以
那您把海关增值税金额填在其他流动资产栏次 后期认证抵扣后再做您说的这笔分录
“”那您把海关增值税金额填在其他流动资产栏次 后期认证抵扣后再做您说的这笔分录’您说的其他流动资产这个是需要做会计分录吗 我这边用的是金蝶软件的 请问你说填是怎么填的呢
要做资产负债表取数设置 如果不做取数设置的话 就做一笔分录
那请问老师 做分录的话该怎么做呢
“要做资产负债表取数设置 如果不做取数设置的话 就做一笔分录‘ 那请问老师 做分录的话该怎么做呢
借 其他流动资产 贷 应交税费-待认证进项税额
谢谢老师 感恩
不客气哈 欢迎有疑问继续提问
那我下个月如果这笔进项认证抵扣了 我就做一笔分录借:应交税费-进项税额贷:其他流动资产-待认证进项税额 是不是这样呢
是的 这样写分录就可以了
另外有关这份缴款书发生的运输费 消毒费 报关费我应该计入什么科目呢
缴款书发生的运输费?应该是商品发生的吧?