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老师好,我们是幼儿园,这个月学生预收保教费2000,实际收到1800,因为上个月交了1000押金,可以有优惠政策200,这个怎么做账

2021-09-26 17:47
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-09-26 17:54

同学您好,您实际这押金还退吗

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快账用户6627 追问 2021-09-26 17:57

押金不退,优惠的200需不需要入账

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齐红老师 解答 2021-09-26 18:02

这个不需要入账的

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同学您好,您实际这押金还退吗
2021-09-26
你好,按实际收的确认收入或者差额计入销售费用
2021-09-16
同学你好 发票怎么开的
2021-09-29
借管理费用水电费2000, 贷银行存款1800, 营业外收入200
2022-12-08
你好! 是的,你的理解很对 应该做分录: 借:银行100万 贷:预收账款100万 确认收入 借:预收账款20万 贷:业务活动收入 20万
2021-07-24
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