看科目余额表期间费用,所有的期末余额有没有余额,只要没有余额就行。

增值税附加税那些,以9月为例,9月末计提了本月,但是9月初缴纳了8月的,因为每个月增值税金额不一样,这样不就导致,未交增值税教育费附加城建税这些科目期末都有余额吗?税金及附加结转至本年利润了,资产负债表和利润表都没有这些科目,这个体现在哪里了?
老师,在没有补9月份的账的话,收入我知道了,费用我知道了9月的,就是成本9月没有做账,没有出利润表,企业所得税别人做到了8月,9月我们10月才接回来的。我现在怎么报税呀?9月份抵扣了 不用交税。企业所得税收入知道,成本不知道怎么算出来?
老师,我刚接了一个成立了一年的公司的账,账很乱,他们把账套也删了,那我建账的时候怎么弄,我还是没搞明白,我有个科目9月份的余额表,还有7-9月份的资产负债表,我按哪个建起初数?我刚开始用的科目余额表,测算不平衡
我是现在9月27导出了9月的利润表,但是9月还没结束,然后导出了9月的科目余额表,要怎么去看哪些费用还没有转?
之前没有做账,一直是拉表,这是4-6月资产负债表和7-9月利润表,现在7-9月的利润表根据票统计出来了,之前直接就是资产负债表把利润放到其他应付款和未分配利润,现在是想把以前的资产负债表数都消了,然后资产负债表不会加了,原本是打算把固定资产放到管理费用,4-6月的应付账款和其他应付款放到营业外收入,但是7-9月也有支出,也放营业外收入吗,我发现只会先把7-9月的填好,再销数会销,但是直接销数就不会,但申报又是得体现在7-9月
老师,代账公司交接回来的账,余额表本月数平衡,但期初数不平,找不到以前的做账人了,这个期初不平对方怎么能建账做账的呢,现在不想调以前的了,但是接回来需要建账但不平衡没法继续。这个怎么办。
老师,单位的车辆销售给个人车辆,我看到了二手车销售统一发票了,然后呢,金额是35万,那我单位给个人开的普通发票的金额也是含税35万吗?必须给个人开发票才能交增值税吗?单位不能凭借这个二手车销售统一发票来交增值税吗?
老师 发生清理费是加还是减
老师,交流干部探亲坐的飞机,附件没有行程单。只有电子普票合适吗?
老师,代理协议是跟公司签,款是股东公司付款,可以给股东公司开票吗?
老师,我们单位有招聘了一个人,她在其他单位有社保。来我们这属于兼职,老板的意思是给她开8000的工资,工资组成部分基本工资3000,社保补贴2700,教练证500,裁判证500,饭补500,其他补贴800元。可这样分配可以吗?
为啥上海的报关行,只开专票,不开普票,说是享受普票免税政策,是啥政策?
账以前是代理公司做的,现在要拿回来要交接哪些,特别是财务数据要导哪些
出口退税申报确认单是必备吗
老师您好,我们是建筑行业9个点,现在业主要我们先垫付补贴用地给农民,然后我们开票找他们要钱,这种税要怎么算会准确些。因为有增值税附加税、印花税,所得税(暂定5%)也的算
那主营业务成本和其他业务成本的要看吗?
你好,你要看的话,看所有的损益类的科目。
怎么根据9月的科目余额表做大概的利润表
看收入 成本 期间费用 营业外收支发生额 填写在本月合计里面 你还有其他的发生额吗 损益类