你好,是不是余额为贷方了?

查凭证的时候发现科目不对,一家单位设两个科目,有应付账款,其他应收账款。收到退回投标保证金,科目是"其他应收款",但是我在地区选项的是选成了"应付账款"。此张凭证,从纸质凭证看不出来,还是在应收账款,但我在"其他应收款"科目余额就不显示出来了,只在明细账里显示出来,我该怎么办
老师,请问,为什么我金蝶软件明细账哪里没有银行存款这个明细的,但是在科目余额表里面又有呢?
老师,我用金蝶软件,在应付账款下面新增了一个二级科目,然后之前凭证都变成了新增加的二级科目 比如,新增的是应付账款–123。 之前是应付账款–A公司 现在变成了应付账款–123–A公司 怎么处理呀?
在金蝶软件里录入的凭证是应收账款,但是在科目余额表里就变成应付账款了,这个是为什么
金蝶软件录入得凭证是应收账款,但是应付账款里变成了应付职工薪酬,这个是为什么啊
一般纳税人公司购买100多万的设备,但对方只能开三个点的发票,这是为什么开?对方公司有问题吗?
老师,本年底企业对公支付服务费,年度终了后还没有回票,我挂预付账款科目,比如在明年汇算清缴前回票了,是不是就不用调增,直接借:管理费用,贷:预付账款呢
净菜公司,人工按照计件为准,每月工资在68万,制造费用(管理人员工资,车间费用,折旧等)85万元,报价按照计件为准,此时制造费用是否比计件人工高
你好,老师,我想问一下企业有留底50万,年收入300万,这个增值税要交多少?
什么情况离职单位给员工更多赔偿
老师好,多年前的应收账款 收不回了 完整的处理是怎样的 我们是小企业准则 企业会计制度
我想招人,然后想问一下这个工资我平时应该怎么去算呀?我都不会。
老师好,欠的公司的钱拿要回的酒顶行吗?
老师,请问一下,我们公司有个既是客户又是供应商,我们应收账款是318万,应付账款是300万,现在要用应收抵扣应付,抵扣完后正常情况下我们应该有18万应收账款,但是协调后这18万对方不再支付,这18万要怎么做账啊?谢谢老师
在做长沙卓越家具有限公司的账套里,6月份的本年利润是129131.60,而资产负债表和未分配利润123225是怎么得出来的?
借贷没错,就是科目变了
我问的余额是不是贷方,没有说你错,如果是余额在贷方,那么就是重分类,这样归集是对的
录入的应收账款,余额表里变成应付职工薪酬了
余额表里变成应付职工薪酬了?你不是说应付账款吗?
应付职工薪酬
那是科目余额表的公式不对,
那应该怎么调整呢
科目余额表的应付职工薪酬的公式改掉,可以联系你的软件客服
老师正确读取的应该是什么?
你好,科目余额表应收账款科目余额 就等于应收账款的余额
老师科目余额表公式哪里修改?
这个只有报表的修改
你好,在科目余额表的公式显示这里,每个财务软件都有一定的区别的。你最好要联系软件客服帮你搞