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您好,月末结转增值税,这个分录该怎么做呢?3790.28是怎么来的呢?能尽快给出答案吗?为什么我怎么也算不出3790.28呢,是提供的数据有误吗?还是这个题出错了,帮忙看一下

您好,月末结转增值税,这个分录该怎么做呢?3790.28是怎么来的呢?能尽快给出答案吗?为什么我怎么也算不出3790.28呢,是提供的数据有误吗?还是这个题出错了,帮忙看一下
2021-09-28 14:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-09-28 14:56

你好,月末增值税结转-转出未交增值税=销项税额-进项税额%2B进项税额转出。

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快账用户2167 追问 2021-09-28 14:57

具体的分录和数额能做一下嘛?

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快账用户2167 追问 2021-09-28 14:59

还有一个减免增值税呀

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齐红老师 解答 2021-09-28 15:09

你好,借:应交税费-应交增值税-销项税 150323.17 应交税费-应交增值税-进项税额转出 240.94 贷:应交税费-应交增值税-进项税额 146773.83 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 3790.28   

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快账用户2167 追问 2021-09-28 15:15

您好,还有一个减免的480呢,分录中没有

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齐红老师 解答 2021-09-28 15:19

减免增值税分录:借:应交税费-应交增值税-减免增值税 480  贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 480 ;然后一并转入未交增值税。

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快账用户2167 追问 2021-09-28 15:21

还是不太懂呢,您能拿个纸给我把整体过程写出来嘛

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齐红老师 解答 2021-09-28 15:36

你好,完整的结转分录: 1、月末结转:借:应交税费-应交增值税-销项税 150323.17                               应交税费-应交增值税-进项税额转出 240.94                               贷:应交税费-应交增值税-进项税额 146773.83                                     应交税费-应交增值税-减免增值税 480                                      应交税费-应交增值税-转出未交增值税 3310.28    2、结转转出未交增值税:借: 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 3310.28                                                 贷:应交税费-未交增值税 3310.28   3、缴纳增值税:借:应交税费-未交增值税 3310.28                                  贷:银行存款 3310.28

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快账用户2167 追问 2021-09-29 09:30

真的非常感谢!您耐心的解答,太谢谢了!

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齐红老师 解答 2021-09-29 09:33

不用客气,祝您生活愉快,希望给个五星好评。

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你好,月末增值税结转-转出未交增值税=销项税额-进项税额%2B进项税额转出。
2021-09-28
您好 请问您红字分录是系统自动生成的还是录入的
2021-09-10
您好,首先应交税费-应交增值税是负债类科目,所以这个T型账户左边表示负数,进项税额反映的是企业当期的可以抵扣进项税,当进项税额>销项税额%2B进项税额转出时,表示企业有多余的进项票,也就是留底税额。 一般来说,月末的时候,进项税额、销项税额、进项税额转出这个明细科目都会转入应交税费-应交增值税-转出未交增值税,再由应交税费-应交增值税-转出未交增值税转为应交税费-未交增值税。 当有留底税额的时候,应交税费-未交增值税就会体现为借方余额。
2021-03-02
同学你好,先说这个转出未缴增值税也就是说我这个月的税都是下个月初才来申报和缴纳,当月的税下个月初申报缴纳,好这个也就类似于当月工资,当月计提工资,下个月发放。
2021-03-05
同学您好,能发一下题目的图片吗
2023-06-21
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