你好,月末增值税结转-转出未交增值税=销项税额-进项税额%2B进项税额转出。
老师您看一下为什么我这个结转的主营业务成本是冲红了呢,我的分录没有做错啊,请问是哪里有问题。可以帮忙指出来吗
您好,月末结转增值税,这个分录该怎么做呢?3790.28是怎么来的呢?能尽快给出答案吗?为什么我怎么也算不出3790.28呢,是提供的数据有误吗?还是这个题出错了,帮忙看一下
老师,我看了一下账里面有没有交的增值税贷方期末余额有5981.67.这是今年1月份报税留下来的。我看了一下申报表一月份的5981.67是期末留抵税额,我看2月份申报表里销项税额是21275.80 进项税额是14491.95。正常来说要交增值税6783.85。我看一月份结转增值税是6783.85.帐里做的分录。但是申报时拿上期的留抵税额5981.67低了最后实际缴纳802.18的增值税。2月份做账时也是缴纳802.18的税,但是计提的6783.85他没有再做一笔分录,正好有5981.67的增值税未交还在贷方余额呢?这个是不是要给他做转出啊增值税。怎么做呢分录我有点迷糊
老师您好,想问一下这道题的实际月利率是怎么计算的呢,还有就是每个月的利息是怎么计算的呢。票据金额5650000,三个月的利息50000,短期借款5600000。第一个实际月利率我算不出来和答案对不上(这个可以理解为5650000折现三个月后的金额是560000吗,那具体是什么式子呢),第二张图计算每个月利息的时候是用复利计算的吗?为什么我第三个月计算的金额也不正确呀,这里非常困惑。 期待老师的答复,万分感谢!
老师您好,想问一下这道题的实际月利率是怎么计算的呢,还有就是每个月的利息是怎么计算的呢。票据金额5650000,三个月的利息50000,短期借款5600000。第一个实际月利率我算不出来和答案对不上(这个可以理解为5650000折现三个月后的金额是560000吗,那具体是什么式子呢),还有就是第二张图计算每个月利息的时候是用复利计算的吗?为什么我第三个月计算的金额也不正确呀,这里非常困惑。 期待老师的答复,万分感谢!
假设公司下面的独立核算部门,采购物品100入库,销售80,成本结转60,利润20,库存还有40.这种情况需要计提企业所得税给这个部门吗?
老师,有关于酒店前台交接班的制度或者交接表啥的吗?
是不是九月比六月好找工作一些
老板买了一个厂房,但是之前的房东他欠了电费一直不付,导致我们无法使用,现在就有我们付掉,然后发票也是开给我们,那我这一笔费用算是怎么处理呢?
老师这边一个供应商有780万往来,票也开了780,账上还有82万应付账款挂账上面,之前会计是不是漏做账了,现在应该怎么办
留抵抵欠的记录在税务局上哪里可查
老师,一般纳税人月末没有销项税额,只有进项税额,需要做结转分录吗
老师,我们有笔贷款开立信用证,开狀金额是5050000,保证费率是0.50%,天数是102,保证费是32695,请问这个保证费是怎么算的?
老师 信息咨询类公司怎么做财务预算呢
消费税达到多少要上税
具体的分录和数额能做一下嘛?
还有一个减免增值税呀
你好,借:应交税费-应交增值税-销项税 150323.17 应交税费-应交增值税-进项税额转出 240.94 贷:应交税费-应交增值税-进项税额 146773.83 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 3790.28
您好,还有一个减免的480呢,分录中没有
减免增值税分录:借:应交税费-应交增值税-减免增值税 480 贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 480 ;然后一并转入未交增值税。
还是不太懂呢,您能拿个纸给我把整体过程写出来嘛
你好,完整的结转分录: 1、月末结转:借:应交税费-应交增值税-销项税 150323.17 应交税费-应交增值税-进项税额转出 240.94 贷:应交税费-应交增值税-进项税额 146773.83 应交税费-应交增值税-减免增值税 480 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 3310.28 2、结转转出未交增值税:借: 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 3310.28 贷:应交税费-未交增值税 3310.28 3、缴纳增值税:借:应交税费-未交增值税 3310.28 贷:银行存款 3310.28
真的非常感谢!您耐心的解答,太谢谢了!
不用客气,祝您生活愉快,希望给个五星好评。