对的 用合并之后的 期末数
子公司注销,所以子公司资产负债表期末数全部为O,不参与合并,母公司资产负债表上 因为这个月子公司还有数据 资产6。应付账不需要付了506,实收资本100,未分配利润-600,这些数据直接和母公司的相加体现在合并报表上吗? 疑问就是这些数据不知道怎么做分录,体现到合并报表上。
老师好,我想问下对于首次合并报表的年初数是怎么处理的?期初的时候子公司还没有划转到母公司名下,所以是第一次合并报表,那合并报表的年初数该怎么办呢?是只写母公司自己的数据?还是视同年初也合并了,数据相加后抵消?还是其他情况?
老师,请问19年子公司实收资本是800万,母公司的实收资本是0,对子公司有个长投500,100%控股,合并报表上实收资本怎么填列数字
老师好,我想问下对于首次合并报表的年初数是怎么处理的?期初的时候子公司还没有划转到母公司名下,所以是第一次合并报表,那合并报表的年初数该怎么办呢?是只写母公司自己的数据?还是视同年初也合并了,数据相加后抵消?还是其他情况?
老师您好 想问一下 上市公司股权融资数额是等于实收资本与资本公积之和吗 数据是用合并报表的还是母公司报表的 用期末数还是本年增加数?
老师您好,我们是一家建筑公司,老板用自己亲戚做法人新成立了一家个体工商户,也要我管这个个体工商户,现在核定征收是每个月按收入45万纳税,每个月要我开15万的专票(当然是用个体户老板名义开但是是由我操作的)。我提醒老板不能虚开,老板娘说不是虚开,是他家亲戚确实有在工地做事,但是从账上不能提现和证明不是虚开。因为这个个体工商户每次的有收入后就转回该法人的私人账户,没有成本费用相关的列支。我不知道怎么却说老板不要这样下去了,风险很大。
一般纳税人企业购买的中秋节礼送给客户,该如何记帐呢?如果开的专票可以抵扣吗?
老师这个怎么算呀,给多少费用呀
老师公司收到小微企业贷款资金贴息专用账户打过来的款怎么入账
老师,您好,我想问下就是我现在税务查出来24年成本不符合,就是我去年收入1118万,成本税务系统818万,我账上是1018元,现在有个差额300万,多半是23年的票,还有工资之类的,就是我这个23年的票从23年1月到12月的都有,而且23年年初的还多,因为当时是对方没有给我票,所以我就没入账,24年才入账了,现在税务查,不知道能不能说的通
税收分类编码1020501020000000000,*非金属矿石*粉刷石膏,21年购进的时候叫*非金属矿石*,现在在系统里输入编码1020501020000000000,出来大类叫*石膏*,那是不是就应该按石膏开,简称变了,大类没变
老师,为什么这个公式只有框选的单元格可以用,我直接拉给后面的单元格用不了呢
在台湾成立的公司的同事过来内地大陆出差的机票能计算抵扣进项税额吗
答案为什么是5.33% 我哪里出错了?
老师想咨询下,一个钢结构厂,之前的财务是按照进项销项来做成本核算的,有加工环节,我觉得不合适但是现在又无从下手,对方来给我们的进项票,实际不是这些东西,是以后拿了怼账,但是这个月又要做进项抵扣我怎么做账呢