那你这个冲红,然后开了正确的,你这个是由销售方去退税啊,你这个不存在退税的问题啊,你的意思是说你交了车辆购置税对不对,那这个你只能去找你当地的税务机关。

老师想问一下 我们是销售方 前一段时间给对方开具了增值税专用发票 对方次月发现有一些问题 未认证该发票并将此发票退回,我公司将该增值税专用发票已经开具了红字发票,但现在对方那边该还是显示正常。这样是正确的吗?
请问一下老师,我们公司上个月销售一批货物出去价税合计52000已经开票了,这个月发生退货2000元已经开具红字发票,可是对方上个月那张52000元的票在勾选平台上查询不了,不能勾选了已经显示冲红要怎么处理?
有个问题想咨询您一下,机动车发票金额开错了(多开了14000),客户已经纳税挂牌了,作为销货方有什么比较好的处理方法呢?
有个问题想咨询您一下,机动车发票金额开错了(多开了14000),我已经纳税挂牌了,销货方已经把原发票冲红,开具了正确的,我该怎么办理退税
上月我有一张机动车增值税专用发票金额多开,是开给二级经销商的,但二级经销商开给消费者(客户)的发票是正确的,并已上牌了。后来发现多开后,因机动车发票的特殊性、所以用折让来冲回多开部份,这样后,我是顺利进行了纳税申报,但二级经销商收到的二张发票后的剩余进项税额无法抵扣,我想把后来开的一张折让发票驳回来后在这个月从新再开一张,这样做可以吗?
个体工商户一年流水200万,交税是按200万计算,还是80万?
老师,我们公司想要减资,然后如何发减资公告呀?麻烦详细的讲解一下
老师,请问下个税,个人部分社保都是公司承担,那工资表扣个税部分,还做进去吗
1月份是小规模,采购的商品在做账的时候做价税分离暂估入库,2月份公司升级为一般纳税人,1月份采购商品的发票也拿到了,那是要冲红1月的暂估重新按发票做账,当进项发票来抵税吗
老师,我现在是小规模纳税人,如果我正常是是使用我们公司抬头出口,也就是单抬头,供应商是一般纳税人,如果要开票,要怎么开?是按1%开还是13%?,可以使用Xtransfer 公账收款,之后转到国内公司公账?
老师,最近在看视频说1000元以下免税,不限次数?公司支付个人1000以下可白条入帐?个人免增值税,但是公司只可以500以下税钱扣除,是这样的吧
老师,我们是外贸公司,有时候购买的产品会先按合同入库,然后实际到了才做修改,有没有别的更好的方式啊,这样我们库存没法实时更新
老师,发票额临时增加,上传附件,合同有效期是24年12月31号到期,这个合同上传上去是不是不行
老师,公司在11月份开票有100万是一般纳税人按简易征收3%,在12月份6号申报11月份增值税的时候也交款了,但是在12月份月底冲红了这100万,在1月份申报12月份增值税的时候,忘记把这100万11月份收的钱退税,现在这个月要申报了,我要怎么处理
老师好,1月份开出的建筑服务发票,2月份收进来的劳务费发票,影响做差额纳税吗
对,就是退多缴纳的车购税
这个只能去找你当地的税务机关去办理退。