借,库存商品 28000/1.13 贷,应付账款 20000 进销商品差价 28000/1.13-20000 借,库存商品 37000/1.13 贷,应付账款 30000 进销商品差价 37000/1.13-30000 借,库存商品 70000/1.13 贷,应付账款 50000 进销商品差价 70000/1.13-50000 借,银行存款 90000 贷,主营业务收入 90000 进销差价率(28000/1.13-2000%2B37000/1.13-30000%2B70000/1.13-50000)=37469.03,37469.03/(28000/1.13%2B37000/1.13%2B70000/1.13)=0.3136 借,主营业务成本90000-28224=61776 进销商品差价90000*0.3136=28224 贷,库存商品 90000
办公室人员配的防蓝光眼镜可以计入办公费里吗
眼镜发票可以计入办公费里吗
9.1后必须全员缴纳社保吗,不交会被处罚吗
材料用于生产机器 机器没减值,材料就不能减值吗
收到顺丰的赔付,怎么做账
农业生产企业销售自产产品是不免印花税的是不
股东分红怎么走分录,会计分录,内账,不用交个税
公司要注销,账上其它应付账款26万(这是老板打进来的钱),未分配利润30万,固定资产未折旧完。这种情况怎么样做账务处理?
@郭老师,老师,我们建筑行业是挂靠在别人公司的,别人公司给我们工人代发工资,我们提供工资表给他,由于我们公司公户上暂时钱没收回来老板通过私户转账给别的公司,我这边怎么做账合适呢?我是借,工程施工-工程成本-工资,贷,应付职工薪酬 然后是,借,应付职工薪酬,贷,银行存款,但是这样的话我的银行存款是负数,我应该补上一笔什么样的分录合适呢?
老师第八题,答案是不是错误的
老师,前面那几个没有应交税费吗
这么写对吗
你题目没告诉增值税率,所以没计算增值税。 你这里进销商品差价,应该是按不含增值税的收入-购进成本,计算的。
题目给了13%
给了增值税,要按含税的计算商品进销差价吗
那你这里考虑增值税的购进没问题, 但是进销商品差价不正确
这么写对吗
对的,没问题了的哈,