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老师 我们是增值税一般纳税人 有一张酒的专票 但是我们这个酒是做招待用的 不是卖的 是不是不能抵扣进项

2021-10-07 16:17
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-10-07 16:18

你好,这种情况进项不能抵扣。

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快账用户9971 追问 2021-10-07 16:20

那这种情况 我就用专票做业务招待费 金额就是专票上面的价税合计金额 然后把抵扣联和发票联都附在凭证后面做附件吗

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齐红老师 解答 2021-10-07 16:22

你好,是的,是这样的 

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你好,这种情况进项不能抵扣。
2021-10-07
您好 用于招待的,这个不能抵扣增值税 是的
2022-05-29
同学,你好 不可以抵扣 勾选的时候做不抵扣勾选
2023-09-06
你好1;    不能抵扣的; 招待费 不允许抵扣的 (看文件2016.36号文件规定  )
2023-02-28
你好,福利费的不能抵扣,送给客户的可以 你需要视同销售,因为你送给他需要交税。
2024-02-18
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