同学这个需要咨询你们专管员处理的
我8月账里主营业务收入里面,有一份发票是作废的,同事也做进去了,有2.3处未开票收入没有踢出税额直接计入了,报税的时候,经理说让我收入和账上一致,我疑问的是这样税额肯定与账上不同,这个她说下月调整 问题一,对于作废发票还计入收入,还有销项税额的,我申报表里,这两个数据要体现在专票或者其他发票里面吗?还是说专票和其他发票里面体现税控真正的数据,作废的体现在未开票收入和税额里面,9月调整 问题二,对于作废发票,8月账里做了,税也报,这样不等于多缴税了?下月调整账务怎么调整?直接冲回原凭证是吗?是不是这样调整等于8月多交这块,9月在未开票收入里面减去了,少交这部分了 问题三,上述未开票收入没有踢出税额的,这个月也是原路冲回?8月按含税收入报税,多交的税款9月调整账务,税额会减少吗?具体的账务怎么处理的,我有点想不通调整后8月多交的9月调出来提现在哪里?数据能卡上吗
你好,老师,请问一下发票升位是在票种核定调整里面吗,我进去之后专票调整不了,其他发票全部可以调整,请问这是什么原因呢?麻烦老师指点,谢谢
请问老师,2021年因为特殊原因将其中一笔成本给结转了金额是557232,当时发票未到。2022年1月发票到了,但发票金额是557192.18,且21年已经做成本了,22年的发票就不能再做成本了,只是把他们的差额39.82怎样再调整一下可以吗?怎么做分录呢,麻烦了,有点繁琐
请问,我能直接问专管问题吗 这样跟专管讲,可以吗 近期检查账务, 发现之前建设厂房 有好几个建筑材料, 实在是没法收到发票, 有的公司都注销了 但是,预付账款,一直挂在账面。 因为实在收不到发票了 我就直接调到到固定资产 请问,这样可行吗 那,调账后就发现,我的房产税是不是也要调整呀 看了下,调账的金额有17.5W多。 那房产税, 年度要调增17.5W*0.012*0.5=1050元 季度调增262.5元 请问,我们需要调整房产税吗, 如果需要调整, 我就跟老板报告一下。
老师,麻烦帮我看一下这个案例啊,嗯,就是说个别报表我算的是没错的,然后我的疑问点就是在合并报表当中,嗯,为什么只调这个40%的少数股东权益?就是差额800万进调整资本公积,而这个以发行1800万股票作为对价,发行价四元一股的,它是不是调整资本公积呢?1800*4-8000*60%=7200-4800=2400 这部分不用调整吗
你好,企业账上没有车。员工派遣出去开会,开车去的,回来用邮票报销的,当年已经结账了。怎么处理比较好?
小规模纳税人,工程完的话,工程款怎么做账?
资产负债表里的期末数据—未分配利润是-6023.67元,利润表里面静利润是本月是40437.83元,本年累计是3491.71元,企业到底亏损还是赚钱的呢?到底要看哪个数据的?
请问车船税需要申报吗?
宋老师,是按图片上这么做吗?
你好,请问个人开具不动产租赁发票要怎么开,税金怎么算,租金18000元 税金需要交多少
4月印花税我把技术合同的跟运费合同的印花税全部报到买卖合同里去了 5月份经过更正申报 补缴12.19 退税12.19如何做会计分录
老师火车票,2024年的还能报销吗?能抵扣增值税吗?还是增值税部分可以抵扣税,差旅费部分汇算清缴的时候需要调出来。
有两个公司,A公司控股B公司51%,两个公司业务相同,员工混着用,现在想把A公司的所有业务全部转到B公司,怎么做账呢?A公司账上挂着预收款,成本,回答过的老师不要再回答了!!
农业养殖类,是免税的吗