您好 请问什么原因要做进项税额转出

老师你好!请问本月收到开具增值税专用发票信息表(注明销项税已经抵扣),申报增值税时增值税纳税申报表14栏进项税额转出填24.21元,进项税明细申报表13栏本期进项税额转出填24.21元。附图
请问收到的蓝字发票,进项税额转出是自行填写到增值税报表里吗?还用在发票平台上操作吗
请问老师,收到销货方开具的蓝字发票,填到增值税进项税额转出哪个栏次?
请问老师,购买方收到销货方开具的蓝字发票,填到增值税进项税额转出哪个栏次?表二15栏 非应税项目用、集体福利、个人消费栏次吗
老师,上个月报增值税的时候红字发票的销项税额自动跳出,所以报增值税时进项转出,但是这个月才收到这个红字发票,还有蓝字发票,那这个月认证发票的时候只要认证蓝字发票吗?红字发票怎么处理呢