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老师,我想问一下这边有数据的应该怎么办,好像有的多了有的少了,这应该怎么处理呀,之前的账目都不是我们做的,现在才接手这个公司

2021-10-09 16:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-10-09 16:53

同学,你好 要先对账,比如应收应付,要和客户供应商把账对清了再调整

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同学,你好 要先对账,比如应收应付,要和客户供应商把账对清了再调整
2021-10-09
您好 请问科目余额表都没有么
2021-06-17
首先啊,你这里有很多,那么你你针对那些金额比较大的去分析,小的话你可以简化把它放在一起来说明一下,那么就看一下你这个费用占比占整个办公费用的比例,占收入的比例有多少。
2022-10-10
你好,报税是由您负责吗?不是你负责的话你不承担这块责任,交接表里注明就可以
2022-06-09
你好,这个说实话没有神奇的办法,一下就能够知道,只能够说遇到了什么问题就再去看他之前是怎么做的。对于有一些你觉得不合适的可以按照自己的方式来调。
2025-05-13
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齐红老师 | 官方答疑老师

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