你好, 借:应交税费—增值税加计抵减 贷:其他收益 结转到未交增值税
老师你好!应交税费期末有贷方余额需要做账务处理吗?就是留抵税额需要年末账务处理吗?分录怎么做?
加计抵减期末有余额需要做账务处理吗,应该怎么做
销项税额有加计抵减怎么做账务处理啊
本月有笔进项税额转出,增值税附表四加计抵减本期可抵减额为负数,本期实际抵减额为0,期末余额为负,那账务怎么做
有期末留抵税额需要做账务处理吗?如果要做分录怎么做?
企业在做汇算清缴的时候,计提的绩效清缴前不会发放,以前年度计提的也没有发放,那么在做今年的时候是调增当年计提的还是以前年度的也可以调增
1、资产折旧,一季度享受一次性扣除,二、三、四季度为什么还要再填报这个折旧的报税表?这个地方没懂 2、一次性扣除,是把这300万在季度报税时,利润中扣除300万,可以少交企业所得税的意思吗?
应收账款,应收票据冲销了,这个客户没有应收账款了,但是收到票据是第三方兑现金出来的,要怎么做账
老师,我面试金属制造业(五金)的会计,在本学堂看哪个课最合适,谢谢
老师,你好,我新办了营业执照,想开发票,是需要去税务大厅税务登记吗
这个城镇垃圾处理费应该怎么申报,应缴费基数应该填多少?
老师,员工个人承担的社保费 是不是要计入应付职工薪酬里
老师,我想问一下,就是我正常个税上面报了多少工资,我就计提多少是吧
老师您好,请问汇算清缴资产折旧表,1.单位用汽车是选飞机火车等以外的运输工具那栏?2.以前年度已经折完的折旧,此表还用填吗?要是填是不是只填原值和累计折旧,本年度不用填,谢谢
老师你好,我是总账会计,公司新招一名成本核算员在车间,请问我需要让她做哪些工作呢,先从哪里下手呢
怎么结转呢?
借未交增值税 贷 应交税费—增值税加计抵减
应交税费—增值税抵减额,没有这个科目,可以用增值税留底税额代替吗
可以用增值税留底税额代替