你好。 原来分录不变。 借贷方不变 金额负数冲即可

老师你好,我有个问题想请教您一下。我上月结转生产成本余额是负数。当月借方增加额是负数(上月有一部分结错本月冲,冲完是个负数),贷方是正数,我想问下登总账时余额应该怎么算?
你好,我上个月多结转的成本,这个月想红冲一下,分录应该怎么处理?
老师,我想冲下红框的数据,这个月计提的包含了,我想冲减上月的,应该怎么写分录?老师,你帮我带数写下分录
老师,你好,我这边红冲了上个月的发票,是机动车的,我上个月结转就成本,这个红冲后,我现在要冲减成本吗,我该怎么操作呢,分录怎么填写
上月本应该不结转的成本的,但因上月多结转,这个月调整之后,报表不平了,这个应该怎么处理,本月f分录是不是有误,还有成本这块重点科目是哪些
老师你好,我们是餐饮公司,购买的鲜活鱼对方开的增值税发票三个点,这个农产品抵扣是按票面三个点扣除还是加计扣除
老师好,我现在没做汇算清缴呢,需要做审计报告,先提供25年四季度的财务报表做审计报告可以不,做完汇算清缴和这个审计报告有出入不
老师你好,我去年12月份忘记计提营业税金及附加了,在今年1月份的时候发现了,去年的账已经结完了。我应该怎么更正
老师,服务型企业,另外收到其他服务型企业的服务费发票,记成本还是记费用
支付宝里有个稳利宝,公司资金存入到这个里面,稳利宝应该计入什么科目
我们是加工企业,如果企业买了一块地不是用于本企业生产用地,将来用于租和卖,这样可以不,有什么风险没
老师2026年待抵扣进项税额这个科目不能用了,请问有相关的文件吗?
郭老师您好,快账软件,比如说多个工程的成本,能一次导出每个工程的单独成本吗
问下你金蝶系统现在年底最后一个月还需要结转本年利润吗 我们以前是有 但我看到这边系统上一个同事没有操作 所以不知道是不是现在改了
老师坏账处理需要什么证据证明