同学您好, 您这个冲应缴税费
你好,请教一下,今年4月份小规模可以开1%,结果有个会计没升级,继续开成3%了,申报也按3%开了,税务局给退回2%的增值税和附加税,请问这种情况怎么做账
请问老师,1月份按3%缴纳的增值税,现在由于延续了疫情剪按1%增收,所以税务局退回了多交的部分,请问这部分怎么做账,谢谢
老师,请问这个月有收到增值税延缓3个月交的通知,但我不知道,钱交了,所以这个月税务又退给我们了,那银行的流水,退回的我怎么写分录呢, 谢谢
2020.3月有多交增值税和附加税的情况,公司是一般纳税人 3月已经正常做了正常的销项转未交增值税,次月也按计提的数交了税,后续税务要求做误收退税,现在退税部分已到账,会计分录该怎么处理呢?增值税退了4千
老师好,2021年6月小规模纳税人开增值税发票税点按3%交纳900元,在2021年10月收到税局退回多交的2%600元(2021年6月小规模纳税人按1%征收增值税),请问退回时会计分录如何写,谢谢
老师,为啥不是办营业执照的时候,就给确定好是一般纳税人还是小规模纳税人呢?为啥是做税务登记的时候,自己去选择一般纳税人还是小规模呢?
老师,给个简历模板我
请问购买的excel从哪里学习呢?
小企业会计准则和企业会计准则有什么区别,公司是小企业会计准则,我在快账上建成了会计准则了,现在应该怎么办
老师8月份工资发了,没报个税怎么处理
有总结好的科目借贷的方向
卖厨房燃油的主营业务收入二级科目设置
老师,我公司是一般纳税人,下面这张3%的进项的专票可以抵扣吗?
请问找供应商制作了一批不锈钢床,供应商包工包料,该项业务应该怎么开票?
你好,老师,想问下我9月份首次报关单,但出口销售发票没开!进项也没有,怎么处理,我可以成本暂估,到时补进项票不,收入需要做未开票收入,10月开销售发票充未开票收入,还是到时直接10月确定收入,会不会影响首次出口退税,
具体怎么做分录呀,谢谢
您做的是3%的应交税费——应交增值税,然后交的也是3%这样应交税费的是平的 那您应该记入营业外收入