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老师,计提工资是一张凭证,借制造、销售、管理,贷应付工资,那实际发放工资的时候怎么做分录,因为有社保

2023-07-05 10:20
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-07-05 10:21

1.分配工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬--工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬--社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬--工资 贷:应付职工薪酬--社保(个人部分) 应交税费--应交个人所得税 库存现金/银行存款 4.上交杜保 借:应付职工薪酬--社保(企业部分%2B个人部分) 贷:库存现金/银行存款 5.上交个人所得税 借:应交税费--应交个人所得税 贷:银行存款

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快账用户4207 追问 2023-07-05 10:27

分配是计提吗?

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齐红老师 解答 2023-07-05 10:30

你好!是的。相当于计提

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快账用户4207 追问 2023-07-05 10:43

老师次月发放工资时,社保个人部分,可以做成其他应收款?

老师次月发放工资时,社保个人部分,可以做成其他应收款?
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齐红老师 解答 2023-07-05 10:50

你好可以的,其他应收或者其他应付都可以。

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1.分配工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬--工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬--社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬--工资 贷:应付职工薪酬--社保(个人部分) 应交税费--应交个人所得税 库存现金/银行存款 4.上交杜保 借:应付职工薪酬--社保(企业部分%2B个人部分) 贷:库存现金/银行存款 5.上交个人所得税 借:应交税费--应交个人所得税 贷:银行存款
2023-07-05
发的时候做借应付职工薪酬 工资,贷 银行,其他应付款-个人社保
2020-02-15
好按照第二个来做的。
2022-04-01
第一个分录不对,借生产成本直接人工,这个是什么?
2021-08-04
不对,你这个写不对看这个截图,
2021-03-03
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