同学您好,如果要弄清楚的话,需要把这两年的账重新理一下

老师新接手的公司,应交税费这个科目比较乱,两年的账啦,缴税没计提,或者没接转增值税,导致应交税费帐套里的数据和报表对不上?我应该怎么处理
老师,金蝶kis云专业版 我们系统账套是21年开始启用的,当时没有设置应交税费~应交印花税这个科目,这个月我计提了应交税费~应交印花税3175.74,科目余额表里有这个数据,也汇总进应交税费的总额了,但是资产负债表应交税费那一栏取数并未取这一个科目的数值,导致负债表不平衡,负债类少3715.14 问怎么处理?
老师发现企业2019年以前一直未做账,而且无法补账,只有申报表上还有(留底税额)余额两万多,一直影响账上应交税费科目余额无法一致。这两万多能不能作为期初余额录入?那另外一个科目,我应该挂哪个呢呢?法1.可以走营业外收入吗 法2.能不能按照2019年以前的(增值税申报表申报表)顺着结转直接结转增值税?借:应交税费—进 贷:应交税费—销项 再结转 借:应交税费—销项 应交税费—未交 贷应交税费—进项 来达到期末留底的进项数据与报表一致呢
老师,我接到一个公司账上应交增值税明细账有点问题,已交税金是和实际对的上的,结转的应交就对不上了,导致账上资产负债表报表上应交税费多交了一千多 然后这个我要调整应交税金怎么调整呢?
会计小白请教实务经验丰富的老师帮看看我做的这个“应交税费”科目的账务处理是不是有错的?? 我接手时,公司的应交税费—未交增值税是贷方为负数的。我的理解是应交税费贷方为负数意思就是在税局有多缴的税费,或是有进项抵扣留抵。可是我接手做下来,感觉越做越乱麻烦老师帮我看看,我是哪里错了?
能原材料到库存商品,然后库存商品到主营业务成本不?
小企业会计制度,无法支付的其他应付款应该怎么做会计凭证?
老师,我们是一家餐饮个体户。我想变更法人。平常有申报工资薪金所得。但是还没到报税期,无法申报工资薪金。我想问一下,个体户变更法人在税务上必须申报完工资薪金所得才行吗?
12月出口报关单 可以次年一月份开具吗
老师,9月底之前我司收到1.2万的发票,但是本月对方又进行了部分红冲.冲掉了2000。但是在发票统计查询里面查不到这张发票啊!正常全部红冲会有的呀?
给公司同事转的备用金。后面他冲账 有发票的可以直接下账对吧 没发票的咋办
老师,母公司把种羊投资给子公司,双方公司该如何做账?
老师好,我公司小规模纳税人,和对方公司签的合同是软件及硬件安装服务费,总合同额51万,有7万左右的小零件,对方要求开发票,我选什么编码呢?,可以直接开服务费发票吗?
老师小规模公司在销售商品时如果对方没有付款是先欠款,那销售发票什么时候开好
给公司同事转的备用金。后面他冲账 有发票的可以直接下账对吧 那没有发票的就直接用收据那些下账可以吗 转账截图可以下账吗
老师如果的确是会计记账错误,没有计提,导致科目不对,能补提吗?需要和税务局沟通吗?
可以补计提,不需要沟通,以前的通过以前年度损益调整科目