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Q

某出口的生产企业为增值税一人,适用的增值率13%, 9% 2020年11月和12月的生产经营情况如下: (1)11月份外购原材料等得增税用发,支付增值税公230万元内货 物取得不含销售300万元出口磷售取得销售1000万元人民币 (2)12月份免进口科件一,支付国外买价100万美元无1件进口 关20%,税10件已检收入;国内购进材料支付增税额29万元出口 物售得200万美元,汇率1:6内货物依得房领20万元 求: (1)采用兔,老计算企业2020年11月份应)的值 (2)用,抵,”法计算企业2020年12月份应威)的值税

2021-10-12 21:28
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-10-13 08:09

你好,请稍后,计算较多

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齐红老师 解答 2021-10-13 08:25

你好.第一题为 进项税=230*13%=29.9销项税=300*13%=39出口1000万免销税税应交增值税=39-29.9=9.1 第二题题目完整,请重发问题过来.

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齐红老师 解答 2021-10-13 08:25

你好.第一题为 进项税=230*13%=29.9 销项税=300*13%=39 出口1000万免销税税 应交增值税=39-29.9=9.1 第二题题目完整,请重发问题过来.

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快账用户9793 追问 2021-10-13 09:48

2、某自营出口的生产企业为增值税一般纳税人,适用的增值税税率13%,退税率 9% 2)12月份:免税进口料件一批,支付国外买价100万美元,汇率1:6,该料件进口关税税率20%,消费税率10%,料件已验收入库;国内购进材料支付增值税额29万元;出口货物销售取得销售额200万美元,汇率1:6;内销货物取得销售额200万元。 2)采用“免、抵、退"法计算企业2020年12月份应纳(或应退)的增值税。

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齐红老师 解答 2021-10-13 10:01

你好,计算如下: 进项税=29万内销销项税=200*13%=26万元不能免征和抵扣的税(进项转出)=(200*6-100*6)*(13%-9%)=24万本月交增值税=26-(29-24=)21万元如果退税的话,没有税额可退.

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齐红老师 解答 2021-10-13 10:02

你好,计算如下: 进项税=29万内销销项税=200*13%=26万元 不能免征和抵扣的税(进项转出)=(200*6-100*6)*(13%-9%)=24万 本月交增值税=26-(29-24=)21万元 如果退税的话,没有税额可退.

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快账用户9793 追问 2021-10-13 18:33

老师这是原题,我原来的文字可能不太清楚,感觉解答也有些问题

老师这是原题,我原来的文字可能不太清楚,感觉解答也有些问题
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你好,请稍后,计算较多
2021-10-13
1月销项税300*13%=39出口征退税率差进项税转出=1200*(13%-9%)=48本月应=交增值税=39-(5%2B85-48)=-3计算出口退税1200*9%=108万实际退税额3万,免抵税额108-3=105万2月销项税300*13%=39出口征退税率差进项税转出=500*(13%-9%)=20本月应=交增值税=39-(144.5-20)=-85.5计算出口退税500*9%=45万实际退税额45万,增值税留抵为85.5-45=40.53月出口征退税率差进项税转出=(600-420)*(13%-9%)=7.2本月应=交增值税=0-(40.5%2B8.5-7.2)=-41.8计算出口退税(600-480)*9%=10.8实际退税额10.8万,增值税留抵为41.8-10.8=31
2022-05-05
1.1月 2.销项税300*13%=39 3.出口征退税率差进项税转出=1200*(13%-9%)=48 4.本月应=交增值税=39-(5%2B85-48)=-3 5.计算出口退税1200*9%=108万 6.实际退税额3万,免抵税额108-3=105万 7.2月 8.销项税300*13%=39 9.出口征退税率差进项税转出=500*(13%-9%)=20 10.本月应=交增值税=39-(144.5-20)=-85.5 11.计算出口退税500*9%=45万实际退税额45万, 12.增值税留抵为85.5-45=40.5 13.3月 14.出口征退税率差进项税转出=(600-420)*(13%-9%)=7.2 15.本月应=交增值税=0-(40.5%2B8.5-7.2)=-41.8 16.计算出口退税(600-480)*9%=10.8 17.实际退税额10.8万, 18.增值税留抵为41.8-10.8=31
2022-05-05
同学,你好,你的疑问是什么呢
2021-10-29
你好,算好发给你,请稍后
2022-06-01
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