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您好,老师,我公司20年2月收到一张专用发票,是费用发票,与经营无关,税务要求认证了,再做进项税额转出,怎么做账呢

2021-10-13 11:58
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-10-13 12:11

你好,2020年的发票 借 以前年度损益调整   应交税费 贷 银行存款 转出的时候 借 以前年度损益调整 贷 应交税费-进项税额转出

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齐红老师 解答 2021-10-13 12:12

 涉及损益的,需要以前年度损益调整

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快账用户6151 追问 2021-10-13 12:17

到年底怎么平账呢

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齐红老师 解答 2021-10-13 12:17

最后结转到利润分配的

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快账用户6151 追问 2021-10-13 12:18

进项税额转出挂账上,然后转哪里呢

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齐红老师 解答 2021-10-13 12:18

借:应交税费——应交增值税——进项税额转出  贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 

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快账用户6151 追问 2021-10-13 12:19

这一步是年底怎么做还是现在做呢

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齐红老师 解答 2021-10-13 12:19

你好,月末的时候就做的

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你好,2020年的发票 借 以前年度损益调整   应交税费 贷 银行存款 转出的时候 借 以前年度损益调整 贷 应交税费-进项税额转出
2021-10-13
借管理费用,应交税费应交增值税进项转出贷应付账款。 然后,进项转出的借应付账款,借管理费用,附属贷应交税费,应交增值税进项转出。
2021-10-13
同学你好 当时分录咋做的
2022-11-23
你好,借xx负数,进项税额负数,贷xx 负数,冲掉,
2021-06-17
你好,借销售费用、招待费贷应交税费、应交增值税进项转出。
2022-11-28
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