你好,借xx 费用 或者是xx资产 25万,贷银行5万,贷预付账款 20万

老师,我们之前给对方付了100万,我们当时做了借预付款,贷银行存款,但是现在对方给我们开票开了了120万,冲之前预付款就是借预付款100万,贷主营业务收入,应交税费-进项税,多了20万,这笔20万应该怎么做账呢
老师您好,我们是房地产开发公司。售楼部装修时4月份预付工程款10万,5月份付款20万元。(装修好)都是付给个人。合同价:38万万已付30万,还未付8万(张三) 4月份会计分录 借:长期待摊费用10万 贷:预付账款—张三10万 借:预付账款—张三10万 贷:银行存款—农行10万 那我5月份会计分录怎么做? 6月份收回10万发票我该怎么做账呀? 9月份收回了28万的发票我该怎么做会计分录?
前段时间我们收到客户预付的货款20万,当时我没有开发票,所以借方银行存款20万,贷方预收账款20万,这个月我给该客户开了549000发票,客户付款了34万,加上之前20万,一共付了54万,还剩9000没有付,分录我该怎么做
老师:我公司前期预付20万,但是发票是25万,还要用银行存款支付5万给对方,我怎么做会计分录?
1、我方开票四万,对方只付了三万、那一万扣款不给了,这个会计分录怎么做? 2、对方开票90万,我们本期支付了60万,另外30万是三月之前多支付了这个分录怎么做
老师,我们公司给员工和四个合伙人都订了公司统一的服装是不是要在发工资时交工资薪金个税
老师好 当月发生外单位人员做技术援助应当月支付的劳务费 用给他申报个税吗
专精特新的电子证书可以在哪里查询
老师如果12月份发工资,所加起来的个税都超一万了,不知到明年3月份能否全额退还?
老师,请问有产品创新就一定有创新的基础产品和产品家族,这句对吗?
老师您好 我们是自产自销农产品种植企业,全免企业所得税的,很少成本发票回来,平时购进都是收据多,收据能入账吗?汇算清缴要不要调?
老师,我们公司代対方公司销售砂石料,收到运费的会计分录怎么做呢?(朴老师1
老师你好,单位12月底发第四季度奖金,春节前发放2025年度奖金,请问第四季度奖金可以用全年一次性奖金扣个税吗,谢谢
你好,老师,请教一下抖音达人,在涉税信息报送数据里,有三季度的报税信息。收入总额是:134.62,净额:134.62,支付给平台的佣金,服务费合计金额:13.46。这笔之前没有记账,现在还需要记吗。分录怎么写
现在小规模是月15万还是10万 季30还是45万 免增值税 政策