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请问做账时需要在月末将进项票和销项票进行相抵吗?分录怎么做合适?

2021-10-14 14:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-10-14 14:00

 您好,一般纳税人需要根据销项税额,进项税额的差额做结转增值税分录 借;应交税费—应交增值税(销项税额),贷;应交税费—应交增值税(进项税额),应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税),  贷;应交税费-未交增值税

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快账用户2896 追问 2021-10-14 14:09

那如果进项税额大于销项税额,分录是不是只要借:应交税费-应交增值税销项贷:应交税费-应交增值税进项,这样就可以了?

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齐红老师 解答 2021-10-14 14:16

进项大于销项只是最后那个分录是借应交税费-未交增值税 贷应交税费-应交增值税(转出多交增值税) 其他一样

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快账用户2896 追问 2021-10-14 14:20

比如进项税额是52000,销项税额是13900,请问分录怎么做?

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齐红老师 解答 2021-10-14 14:35

借;应交税费—应交增值税(销项税额)13900,,应交税费—应交增值税(转出未交增值税)差额 贷;应交税费—应交增值税(进项税额)52000

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快账用户2896 追问 2021-10-14 14:36

请问收到个税返还应该怎么入账

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齐红老师 解答 2021-10-14 14:37

平台原则上一问一答,不同问题麻烦另开一个提问,谢谢

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 您好,一般纳税人需要根据销项税额,进项税额的差额做结转增值税分录 借;应交税费—应交增值税(销项税额),贷;应交税费—应交增值税(进项税额),应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税),  贷;应交税费-未交增值税
2021-10-14
借应交税费-未交增值税  贷应交税费-应交增值税-进项税额
2023-09-20
你好,需要做结转的分录,然后留底的就会自动留底的,我发给你期末结转的分录。
2023-10-31
1.自己养殖的 渔业需要缴纳 减半缴纳的有盈利要做 2.不用
2020-11-05
您好,同学。二者对冲即可。 借:应交税费-应交增值税(销项税额)1000 贷:应交税费-应交增值税(进项税额)1000
2023-10-22
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