你好,你看下销售额能修改吗?如果是一般纳税人的话,在附表一里面。
老师,请问一下,小规模纳税人,我做的无票收入是借:库存 贷:主营业务收入 应交税费 每天都有收入,然后做完账后报税发现:主营业务收入的金额账套和申报的金额是一致的,但同数字的收入在报税系统上就对不上,我做的销项要大,但每笔我复核了下又没错,到底怎么回事呢?
老师,开票系统连着电子税务局的申报表的销售额为100.25元(数字是举例而已),但是做账按照发票做出来的主营业务收入的金额为100.28元;就是账面的金额比申报系统金额大了0.03元。请问,改如何调整呢?
老师,请问下现在小规模纳税人是免税的, 1.做账的时候,借:应收账款,贷:主营业务收入 (应交税费-增值税这个还要不要做,需要计提吗) 2.增值税纳税申报时,营业收入:是系统自动跳出来的数据,是收入减去增值税的金额,是否需要修改?(比如:开票金额10000元,系统上跳出来的金额是9708.74元) 3.公司有开区块链电子发票,然后系统上自动跳出来的数据,又是总金额,不含税金的。(比如,开票金额10000元,系统自动跳出来的数据就是10000元)
公司的小规模旅行社, 总收入:339324元,其中开票收入(减按1%开票)78579.95元,未开票收入260804.05元 可抵减成本票:115105.5元 再填写增值税申报表,附表一的时候,系统只生成了开票金额,加入未开票金额后,系统提示:没有开具1%服务发票,“扣除后不含税销售额(其中1%征收率)”该项值应该等于0。但是我确实开了1%的发票78519.95元。 请问下要如何填写申报表。 第一张图为系统自己生成的开票收 第二张图是我填写的总收入(未开票收入+已开票收入),第三张图是填写提交后的提示。 请问下老师。如何填报增值税申报表
老师,我们每个月和客户对账周期是上月21号到本月20号,开票也是开这个时间段的,我们做账时候的收入是按当月的实际销售金额计入主营业务收入的,申报企业所得税的收入也是按照账上实际金额填写企业所得税申报表,但是申报增值税是按照开票金额申报的.也是申报系统自动带出的金额,这样做有税务风险吗,如果有,我们应该怎么做
老师你好,问一下小微企业附加税是减半征收吗?是一般纳税人
老师:公司主营棚租和地租收入,偶尔有电费转售,服务费等,计入其他业务收入可以吗?怎么处理,谢谢
2022年有一笔房租支出,没有做进项分录,24年抵扣了那个房租进项税,应该怎么处理,下面两笔已经做完了,现在应该怎么调整? 2022年借:管理费用50000,贷银行存款 2024年借:应交税费-应交增值税进项,贷管理费用,
老师非正常户什么意思
老师,这道题年初的实收资本和资本公积余额不算吗?
老师,上期的税款已交,没有做账,这期财务报表季报显示有未交的税。这样该怎么处理?
老师事业单位不是月月结账吗?
老师,我们是房开企业,今年第一季度的时候,以利息收入,填写了相关报表,但是没有成本,全部将利息费用计入了开发成本,现在想从开发成本中调出来一部分,当利息成本,请问老师怎么调账,还需要更改第一季度的财报和所得税申报表吗。
公司目前经营资金有限,然后一位管理层一直都是自行购买了社保,公司没有买可以吗?
老师你好,公司从九月就暂停营业了,8月底员工全部就辞退了,九月在没有员工了,九月个税要不要申报,营业执照还是正常经营
是一般纳税人。应该更改不到附表啊。这些数据是开票系统导过去的啊
你好,附表一里面不是自动取数,然后在主表里面,它是根据附表一的数据取过去的。
就填写了福表姨,你的主表才有数据,不是吗?
查到了原因,就是账面的应交增值税金额比电子税务局里面的销项税少了0.03元。所以就造成电子税务局的销售额比账面的销售额多了0.03元。这样可以处理吗?
你好,你的销售额能修改吗?能修改的话你可以修改,以让你的开票系统的销售额等于你增值税申报系统里面的,这个税额的差异可以忽略。