你上个月未扣款是否有做计提,有的话,本月就扣款的分录就可以 借:应付职工薪酬~社保 贷:银行存款 没做计提就和平时计提扣款一样,一次性计提这两个月的

请教下老师北京市的补缴社保有滞纳金,这个滞纳金怎么做账呢? 补缴的这个月个人社保部分是不是要和八月份的累计在一起申报个税时扣除?
老师,请教个问题就是我们1月份工资表里人事把单位承担社保部分多加了,导致做2月份账务处理时2月实际扣款时金额不一致比工资表里少,这个会计分录怎么做呀?
老师好,9月份社保因为账户余额不足导致有一部分未扣款成功,这个月补缴之后,请问9月和10月怎么做账呢
老师,请问今年社保调基数调增,10月做账银行扣的是9月的社保,但是工资是当月发放当月的,然后就导致了,其他应付款社保贷方余额一百多元,这样要怎么处理呢?
老师,因个人部分社保由公司承担,但会计前期一致挂右其他应收款社保费,导致至2021.12月底仍有5万多余额,但2021年汇算清缴还未上报,现在2022年1月份可以做调整上年分录吗?借利润分配未分配利润贷其他应收款社保费金额为截止2021.12月其他应收款社保费余额?但不需调整2021年汇算清缴报表?因之前做的账税会无差异?
老师好,我是24年11月底接手餐饮店做账,当时交接的时候,对方财务只肯给11月份底财务报表和一张科目余额表给我,后期我申报第四期财务报表的时候,就直接在她给的科目余额表基础上加上12月经营情况申报数据,忘记核对申报第三季度财务报表,现在税务局显示数据不符,我自查发现收入相差二十多万的出入,目前我应该按怎样修改调整
缴纳社保这块怎么做的分录, 缴纳时借应付职工薪酬社保 借其他应付款社保 贷银行存款 计提工资时借管理费用工资 贷应付职工薪酬工资 贷应付职工薪酬社保 发放时借应付职工薪酬工资 贷银行存款 贷个税 贷其他应付款社保 总感觉那里不对,和我在电子个税申报的数据不一样 我这样做是不是不对
老师您好,公司刚开业,和老板借了5万用于日常开支,计入其他应付款对着吧?
老师好! 我想请问一下,我们公司找个人贷款,这个 贷款的利息需要交哪些税,如果要缴纳需要代扣代缴嘛
老师,减值计提规则和办法依据是啥意思,都有啥呀
你好,请问员工去出差,住宿费专票可以用于增值税抵扣吗?
生产的产品根据订单生产,没有入库,直接销售出去。月底怎样做结转成本?
老师你好,个体户在申报经营所得税的时候,普票,未达起征点,不交增值税的金额比如100元,在收入总额一栏要加上吗
老师中秋节公司给客户送月饼的会计分录怎么做哟?还有发给员工的部分
老师好!我资产负债表一季度资产总额年初余额1126.00万元,期未余额100.36万元,第二季年初余额1126万,期未余额10104.22,第三季度年初余额1126. 万,期未995.56,企业所得税一、二、三季度季初季未数怎么填对的?麻烦老师详细说一下,谢谢!