你好,现在期末数应付职工薪酬,是不是借方了,那有问题,那需要做管理费用 贷应付职工薪酬,调为贷方

老师,请问我原来代理记账公司做账,1月份工资表代理记账公司已做,我们财务软件不一样的,对方应该期初余额其他应付款/个人承担贷方应该要有余额452.60,可她没给我,医疗保险3月份扣的,现在出现借方有余额452.60,请问这个我要怎么调整?谢谢
请问老师。我们公司是建筑装修公司属于分包方,2020年12月总包代发20万民工工资,按正常的入账应该:借:成本 贷:应付职工薪酬,借:应付职工薪酬 贷:应收账款。但是当月没有做,到现在要开发票出去才反应过来这一笔没有入账,现在应该怎么入账呢?
我8月份开始从记账公司手里接过来的账,原来一直是记账公司在记账。我查应付职工薪酬工资的时候期初余额借方累计大于贷方累计,我看账5月份有一笔调账50万左右,现在我应该怎么调整呢,这个账是有问题的吧
老师上一个会计是先计提四月份的工资结果现在四月应付职工薪酬余额在借方5万,我五月份的时候跟他的做账方式不一样,实发工资8万,我如果先计提四月份的工资,把之前的平了,可是等发放工资的时候,银行卡这边又没法平了,这该怎么调呢,我想现在当月计提当月发放,不知该怎么调账?
老师您好,我是今年8月从记账公司接了账,发现他们之前做的工资计提跟实际工资表里面的金额数直接对不上,然后应付职工薪酬的期末是借方余额,现在他们也不管这个了,我要不要去补计提这部分的差额呢,如果调整的话是需要附件吗?
2025年没有上传专项附加扣除的资料,2026年申请个人所得税的退税,到2026再上传专项附加扣除的资料也是来得及的对吧
你好老师,公司名下有个船舶,刚交完船舶税 ,如果公司要注销了,这个船舶怎么办
老师,经营所得税怎么申报,个体的
老师,有个员工跟公司签的是公司代扣代缴他的社保公积金,但实际上这笔款由他支付,那请问这个怎么进行分录?假如单位给他交的社保公积金是1600元
老师好,请问其他应付款里有200万的押金,是不是就应该对应的有200万的银行存款?如果没有这么多存款,有没有什么风险?
老师,请问,车辆购置税直接加入购车款,计入固定资产,折旧是对的吧
Pinder有限公司正在考虑以2970万美元购买最近开发的一种治疗湿疹的药物的专利权。该专利的有效期只剩下2年,之后Pinder有限公司将无法与非专利药品制造商竞争。为了生产这种药物,Pinder有限公司每年需要花费970万美元来使用其他公司拥有的生产设施,而每颗药丸的生产成本为0.21美元。由于Pinder有限公司将借用其他公司的现有生产设施,它可以选择是否每年生产该药物。Pinder有限公司能够在每年年初衡量对该药物的需求。如果需求量大,Pinder有限公司就能在这一年里卖出1000万颗药丸;如果需求量小,Pinder有限公司就能在这一年里卖出50万颗药丸。题目在图片
老师好,请问可以用工会经费冲员工过节实物福利吗?
如果土地有抵押贷款的话,土地证有抵押盖章之类的吗?
老师,我司买了一栋楼,办理产权证过户时缴纳了契税跟印花税,请问印花税需要计入房产原值吗?