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我8月份开始从记账公司手里接过来的账,原来一直是记账公司在记账。我查应付职工薪酬工资的时候期初余额借方累计大于贷方累计,我看账5月份有一笔调账50万左右,现在我应该怎么调整呢,这个账是有问题的吧

2021-10-15 10:40
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-10-15 10:45

你好,现在期末数应付职工薪酬,是不是借方了,那有问题,那需要做管理费用 贷应付职工薪酬,调为贷方

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你好,现在期末数应付职工薪酬,是不是借方了,那有问题,那需要做管理费用 贷应付职工薪酬,调为贷方
2021-10-15
借:其他应付款/个人承担医疗 -452.60贷:利润分配-未分配利润-452.60
2020-08-06
你好 直接做账就可以了哦 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费——销项 借:主营业务成本 贷:应付职工薪酬
2021-03-10
你好,那你之前的余额是多少?你现在跟我说一下之前的余额是多少,然后挂在哪个挂在应付账款的借方还是贷方了?
2022-06-06
您好,同学。初始数据录入要按照对方给的科目余额表的数据录入。表里的借方累计和贷方累计指的是公司开业到移交给你的上个资产负债表日的数据(如果公司账务按期处理的话)。当年1月份开始截止到当前的是本年累计。会计科目如果确定以后不会用的可以删除,留下也没什么影响,科目余额表可以设置不显示没有发生额的科目。财务报表有统一的格式,没有发生额不填就可以了。
2020-09-10
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