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我8月份开始从记账公司手里接过来的账,原来一直是记账公司在记账。我查应付职工薪酬工资的时候期初余额借方累计大于贷方累计,我看账5月份有一笔调账50万左右,现在我应该怎么调整呢,这个账是有问题的吧

2021-10-15 10:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-10-15 10:45

你好,现在期末数应付职工薪酬,是不是借方了,那有问题,那需要做管理费用 贷应付职工薪酬,调为贷方

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你好,现在期末数应付职工薪酬,是不是借方了,那有问题,那需要做管理费用 贷应付职工薪酬,调为贷方
2021-10-15
借:其他应付款/个人承担医疗 -452.60贷:利润分配-未分配利润-452.60
2020-08-06
借,应付账款贷,应付工资 借,应付工资 贷,利润分配,未分配利润 汇算清缴,纳税调增。
2024-12-26
您好,这样的话是出现红字了,你应该是扣除多了
2024-06-26
你好 直接做账就可以了哦 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费——销项 借:主营业务成本 贷:应付职工薪酬
2021-03-10
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