借:成本费用 应交税费应交增值税进项税额 贷应付账款

老师,我们是建设公司,7月份收到的材料专票,没有抵扣认证,现在做7月份的账,需要把这些发票入账吗?如果7月份入账,到九月份再做认证抵扣,应该怎么做这些会计分录
老师好!请问增值税专用发票跨月是否可以抵扣?比如6月份供应商给我公司开的票我没有收到,7月份我公司收到。我公司7月份公司做账这张发票可以继续抵扣吗?
老师你好,公司7月份收到增值税专用发票,但是到10月中旬还没有付款出去,请问做会计分录怎么做?现在发票需要抵扣了,可以抵扣吗?
老师,你好,请问下,我公司1月份购买产品,款已付,已收到发票和货,到4月份进项发票,还没有抵扣,我1月份怎么做分录呢
老师 9月29号公司买了车子,可以抵扣增值税 请问下 这个发票我可以到10月份再做账吗?是到10月直接把发票做进去还是先在9月做什么凭证 再到10月去调呢
第一次接触母子公司的账,A公司是一个集团,控股4个子公司,还有投资一个合营企业占股20%,非关联,现在我想知道编合并报表是在财务软件编还是自己做手工账 税务系统是否要上传合并报表 没有编过
26年2月1日的进项发票能不能抵扣,能抵扣2月前的销账吗
收到失业保险的时候记入营业外收入了,请问所得税年报需要纳税调增吗?
@朴老师,2018年集团划转了100多万的资产,到25年12月才补录,按资产原值调整资本公积,并计提折旧,被审计单位做的账是借;固定资产,贷:资本公积,借:管理费用,贷:累计折旧,这个折旧都提完了,才入账合适吗?应该怎么处理呢?他这样入账的话影响什么呢?
老师,财务管理第6章中,求年金成本时,现金流入不考虑么
为啥电子税务局没登录时显示有蓝字发票开具,登录之后就没有蓝字发票开具这一栏了
老师,请教你个问题,就是上个月我们开的租赁发票增值税率3%开的,但是前天国家税务总局出了文件要按5%开,我现在怎么处理?1月开的,1月30号税务总局出的文件,我能一月正常按开票申报,2月再冲红3%的,在开一张5%的吗
郭老师,我们像亚马逊的佣金,要代申报增值税吗
食堂采购买菜因为取得没有发票 自己在开的普通发票 上的税额可以抵扣吗 在勾选平台上可以勾选抵9个点的税 但是实际不知道可以不可以抵扣
4s店小红书年审怎么记账
没问题,这个可以抵扣进项税额
这张发票的账是做到7月份吗?是7月中旬开的发票,能做到8月份或9月份吗
没问题,做到八月九月也可以
好的,谢谢老师
不客气,帮忙给个五星好评,谢谢您了