你好 ; 你实际业务是什么 ;这样才好判断科目的

老师,你好,请问一下去年的账是财务公司做的,然后现在发现去年年底有两笔应付款财务公司做到法人应付账款里了,实际那时候公司和法人都还没有付款。这个月公司账户才付款到那个公司。现在财务这里我应该怎么处理呢
我们公司18年12月买了材料,供应商当时开了发票,我们货款付了一部分,后面货款到现在还没有支付,但是账上这个供应商其他应付款的余额为零(今年7月份被上一任的会计用现金支付冲掉了,)现在我们要付这笔货款应该怎么办?用公户支付账不平了怎么处理?或者可以用私账付给供应商当做现金支付吗
5.6月份有一笔分录,借应付账款12000,这12000里面还有1200的利息,当时没有做,全部按照应付账款处理了,这个是每个月都需要还的,现在发现了,应该怎么处理好
老师,19年的账有个预付账款借方余额4000元,现在发现是当时做账做错分录没有销这笔账,现在想处理这个余额应该怎么做
我在2021年10月的时候预付了6个月的房租,当时做账是借:管理费用 房租 3100 应付账款 房租 15500 贷:银行存款 后面我是不是要每个月做账 借:管理费用 贷:应付账款 房租 但是10月份做了之后,后面没有再做这个房租的账,现在应该怎么办,而且公司租的是个人的房子,没有发票
老师,有个问题想问下电商刷单怎么处理这个账务
你好老师,我想问一下,我们公司是外贸公司,预收了国外客户一笔模具费,模具的所有权属于客户,当订单达到10万我们需要把模具费还给客户,然后委托境内的模具公司给做模具,对方给我们开了专票,我想问一下这个应该怎样做账?模具公司给开的专票可以申请退税吗?
老师,你好,对于法人转入对公账户里面的钱,我做成借款,但是备注我写了转入备用金可以吗,借:银行存款贷:其他应付款,是需要写成借款吗
生产企业,收到 项目名称:*研发和技术服务*技术服务费 ,规格型号:综合配电箱开发 的发票,怎么做账务处理呢
自己可以在电脑上注册公司吗?
老师个税备份怎么备份,麻烦您跟我说一下吧
老师我公司社保医保公司出900/人,一共4个人, 交了6406.48。其中一个人全额公司交,其中一个人是老板。 计提的时候怎么做分录。每人交的额度是1601.62。 老师怎么做分录
收到运输服务发票 发票上备注个人所得税由自然人自行申报 如果自然人不申报 购买方能使用发票吗
小规模纳税人对公户的钱,怎样合理合规的提出来
公司10个人,每月工资都没超过5000元,还要报个人所得税吗?
购买的设备,每月需要给融资公司还款,有两个月5,6月还款全记应付账款里了,8月开票过来,应该有部分是利息
你好 ; 借固定资产 进项税贷银行存款 ; 长期应付款 ; 按月还款 :借长期应付款贷银行存款
我没有问这个,你仔细看我的问题,是5,6月份分录没记财务费用
你好 ; 你这个是贷款发生的利息要计入 固定资产成本去的; 不是计入财务费用 ;长期应付款是包括i贷款金额 和利息部分合计的
我们这个利息专门开票了,设备发票金额不包括利息的
你好 ; 但是这个利息部分本身就得计入成本去的 ; 不是单独计入财务费用的
我们是通过第三方还款,不是给设备单位还款
你好 ; 那你就计入财务费用去 ; 我还以为你们是直接一起还款的 ; 补做财务费用去
之前的就不动了,7月份应付账款做少点,财务费用多记应该就可以了
你好 ; 可以的。 你可以调整下