同学你好 借营业外支出 贷主营业务收入

老师你好,请问通过机构捐赠一批物资用于抗洪赈灾,其中有一部分是我们外购来的,没有发票,有一部分是我们自己生产的,这个怎么做账呢?
老师你好,请问一下自产的用于捐赠,新冠的,免增值税,我们收到了捐赠票据,那我应该怎样入账呢?
关于捐赠,A处的金额5万多是账载的成本金额,捐赠了一批免征增值税的产品给红十字会,但是红十字会开给我们的财政收据上写的金额是10万,那么这个情况,这个表应该怎么填写,B处的金额应该怎么填?
老师您好:麻烦请教一下,我们公司无偿捐赠固定资产给医院两台医用设备,过了一年半被医院又退回来了,当时做了账务处理,也交了销项税,那现在退回来的话,我把之前的账原路冲回,税金不考虑,那我新的固定资产按什么价值入账,分录应该怎么写啊?
老师 请问我们收到股东单位赠送的物品 再卖出去。我们没有采购发票,但是销售出去要开票。这种合理不?接受捐赠是借:库存商品 ,应交税费-应交增值税(进项税额)贷营业外收入,销售按正常入账。我做的分录对吗?如果收到 的货物没有发票怎样入账
老师,运输公司,名下没有大车,都是租赁别人的车拉货,这样合规吗?
这次社保涨了,我个税客户端申报问题
好的,老师,企业所得税报表新增的,职工薪酬填的数据是填7-9月的季度数,还是1-9月全年的数据啊!
我公司是一般纳税人,新成立的,主要是承包商场在转租给商户,中间赚取差价,请问税务可以简易征收吗?
老师,异地预缴了的税款,但是公司利润是负的,明年是不是得申请退税呢
在EXCEL中怎么快速的把位于不同列的相同内容放在同一列,行不变?
老师,您好,申报企业所得税的时候总是有黄色的❗是什么意思?
长投换出为什么不交增值税?
甲卷烟厂为增值税一般纳税人,2024年3月从烟农手中购进烟叶,支付买价100万元,并且按照规定支付了10%的价外补贴,同时按照收购金额的20%缴纳了烟叶税。将其运往乙企业(增值税一般纳税人)委托加工成烟丝,支付不含税运费7.44万元,取得货运增值税专用发票,向乙企业支付加工费,取得增值税专用发票注明加工费12万元、增值税1.56万元。已知烟丝消费税税率为30%,乙企业应代收代缴消费税( )万元。
老师好,固定资产发票开了半台,只按发票折旧了,折旧第一年取得了另一半发票,小企业会计准则,可以补提前几个月的另一半折旧额吗?
老师,怎么是收入呢,不应该是库存商品吗?
这个是视同销售的