你好 ; 那你就是多缴纳了1分钱 吗

                                    
                                    
                                    
                                    
                                    去年实际缴纳的附加税比账上少导致银行存款余额对不上,这样应该怎么写调整分录
实际缴纳的税款跟账上销项减去进项差一分钱,这个怎么调整
增值税实际多交了一分钱,怎么调整账面啊?做怎样的分录?比如说上个月销项税额是100.02实际缴纳100.01
账面上的进项税额跟实际进项税额不等 ,呃 已经跨年 ,调整分录怎么做 ?没有需要交纳的税款 税款都是已交纳的
上月进账项结转完之后,需要缴纳增值税,但是实际申报比应缴纳的多了0.01,这个要调整吗?怎么调?
                工会出纳去取现支付职工文体活动支出,会计是根据银行流水做账的时候是做两次分录,借:库存现金 贷:银行存款 借:职工活动支出-文体活动支出 贷:库存现金。还是可以直接做一笔,借:职工活动支出-文体活动支出 贷:银行存款
电商最近出台了新政策,天猫京东等平台自动传递收入总额到税务,缴纳增值税,我们公司合作的供应商一部分是正规企业,有增值税发票,也有44%是向茶农采购的,茶农采购的可以要求茶农去税务代开增值税专用发票吗?茶农会产生什么成本呢
虚开金额在一万一下,可以并处5万元一下的罚款,虚开金额是税额还是开票的金额
老师:连琐药店总部与分公司怎么交增值税
老师,我们公司买了一台二手机动车,一共是37000元,但是对方只给我们开了2000的发票,我们公司是小规模纳税人,这个账我要怎么入啊,都是老板个人付的
老师,请教一下,城镇土地使用税的计税依据是什么
老师,餐饮业,年末收到旅行社的餐费比我们实际挂账金额少,怎么做会计分录?支付旅行社的佣金这笔钱可以做成减营业收入吗
老师,小规模企业,2023年度的销项发票,没有结算,双方业务取消。开具红字发票,做: 借:应收账款(负数) 贷:主营业务收入(负数) 应交税费—应交增值税(负数) 1、还需要做笔调整未分配利润分录吗? 2、发票、账调整完,还需要调整2023年的报表吗?
车间生产领用配件及消耗品要求以旧换新并要求财务监管,问财务如何监管?
个税只申报法人一个人的200,为啥还产生个税了
余额在借方是多交了吗
你好; 借方是的; 借方有余额是 多缴纳的金额 或者留抵得劲金额
应该是多交了一分这个怎么调整
你好; 借应交税费-应交增值税; 营业外支出 -其他 贷银行存款
9月多交了在10月调整吗
你好 ; 可以的。 你可以缴纳的时候 做分录处理的
分录就是借应交税费应交增值税贷银行存款是吗
你好 ; 是的; 借应交税费-应交增值税; 营业外支出 -其他 贷银行存款
用应交税费和营业外支出都可以还是一起用
你好 ; 一起来做账 ;我都给你写了分录了。 你看看
营业外支出那里写我多交的一分钱?
你好; 是的。 就是 写你多缴纳的1分钱