你好 ; 那你就是多缴纳了1分钱 吗

去年实际缴纳的附加税比账上少导致银行存款余额对不上,这样应该怎么写调整分录
实际缴纳的税款跟账上销项减去进项差一分钱,这个怎么调整
增值税实际多交了一分钱,怎么调整账面啊?做怎样的分录?比如说上个月销项税额是100.02实际缴纳100.01
账面上的进项税额跟实际进项税额不等 ,呃 已经跨年 ,调整分录怎么做 ?没有需要交纳的税款 税款都是已交纳的
上月进账项结转完之后,需要缴纳增值税,但是实际申报比应缴纳的多了0.01,这个要调整吗?怎么调?
老师好,经营所得申报是季报,那么季报和年报都需要先做计提吧,会计分录是怎样的呢 谢谢
老师,我们是一般纳税人,制造业,供应商开不了专票,只能开普票1%,可以用来当成本吗
老师,9月份单位申报社保缴纳,其中有医疗互助(个人部分)2470元,190*13人,但是在自然人电子税务局申报个税里面没有显示有扣除个人应负担的这个大病保险,但是工资表里扣除了个人负担的部分,这是怎么回事,因为上一个会计不干了,没交接,我也不明白,个人负担的医疗互助大病保险用不用在个税系统申报扣除
老师,我公司从抖音平台提现扣手续费6个点,是抖音平台给开发票给我们公司吧
老师,公司租地种,收到出租方打过来的粮食差价补贴如何入账?可以直接冲减租地的成本吗?
公司个税一直报的是零申报,现在筹建有了技术费,工资什么时候就不能做零申报了
老师,公司与公司之间,是一个老板法人的,可以互相打往来款么?
一般纳税人简易计税转变为一般计税需要设置什么科目
老师,我们企业有商务楼,然后有些门面对外出租的月底的时候核算这个电费的时候这个科目我怎么做帐?
2025年2月20号入职,2026年3月离职,有年假吗,年假可以折算成工资吗
余额在借方是多交了吗
你好; 借方是的; 借方有余额是 多缴纳的金额 或者留抵得劲金额
应该是多交了一分这个怎么调整
你好; 借应交税费-应交增值税; 营业外支出 -其他 贷银行存款
9月多交了在10月调整吗
你好 ; 可以的。 你可以缴纳的时候 做分录处理的
分录就是借应交税费应交增值税贷银行存款是吗
你好 ; 是的; 借应交税费-应交增值税; 营业外支出 -其他 贷银行存款
用应交税费和营业外支出都可以还是一起用
你好 ; 一起来做账 ;我都给你写了分录了。 你看看
营业外支出那里写我多交的一分钱?
你好; 是的。 就是 写你多缴纳的1分钱