同学你好 这个是有可能的
问题一我们是商管公司,出租房屋及物业管理,房子不是我们的,有商铺有公寓,收租房的电费,然后我们再一起结算给电力公司和水务公司,有确认电费收入,但是没有开发票,可是增值税申报表附表一未开票收入13%货物那里是灰色的,不能填,13%服务那里可以填?这种收的电费不应该是放货物那里吗 问题二附表一未开票收入和税额那里可以填负数吗?因为前期确认未开票收入,可是发票都是9月开的,可是9月确认的未开票收入又少,导致未开票收入那里是负数?填负数局说税务局会查?
#提问#请问老师小区物业收的50万物业费给户主开的收据未开发票,记账是预收账款,实际也是2021年7月到2022年7月的物业费,然后每个月确认收入和增值税,假如年底还有预收账款,那明年汇算清缴会有影响吗?谢谢
老师,企业是做国际货物运输的,增值税是免税的,9月未开票收入确认1000万的话,会不会容易引起税务稽查,1到8月都是每个月确认100多万未开票收入,因为这1000多万收入都是账上美元户的收入,国际业务,没有开发票
查账征收:例如某酒店是查账征收,因为是外资企业,严格遵守税法,开票收入和未开票收入都合并为收入额申报给税务局。当月该酒店开票收入70万,未开票收入30万。准备次月申报营业额100万,营业税5万。这时来一个客户,问能不能多开一万元。对于酒店来说,多开一万元发票,把开票收入调整为71万,未开票收入调整为29万,税交的都是一样多,那就开呗。 疑问:这个客户多开一万元发票,当月该酒店开票收入70万,未开票收入30万。为什么可以把开票收入调整为71万,未开票收入调整为29万,我的理解应该是客户多开票的话,当月应该是开票收入71万,未开票收入30万。总计准备次月申报营业额101万,营业税50500元对吧?
比如,预收10个月租金10300元,开具免税发票10300元,此时做会计分录: 借:银行存款 10300 贷:预收账款 10300 对吗? 若是开具3%税率的发票: 借:银行存款 10300 贷:预收账款 10000 应交税费-应交增值税 300 对吗? 每月末摊销收入: 借:预收账款 1000元 贷:主营(其它)业务收入 1000元 对吗? 若是对,我本月开的发票是10300元,税是300元,我确认的收入却是1000元, 填制增值税报表时,发票上的数10300元和本月确认收入1000元对不起来,怎么办? 这个问题一直困扰我,谢谢老师解惑?
老师:有没有政府单位的实操课件
老师给员工发工资是不是必须发到员工的卡上,能用现金发工资吗汽车修理厂只给,老板老板娘,厂长交接社保,如果用公户给没交社保的员工发工资会也麽样
老师好,我们企业有一个服务是推广服务,帮客户上外地去推广产品,在这期间发生的所有衣食住行和餐费还有超市小票都要计入主营业务成本吗?
老师您好,战略考试,主观题把知识点都写上了,对应题目内没找好扣的分多吗?
老师您好!请问这道题编制抵消分录时为什么不用抵消取得时新增的股本和资本公积呢
老师给员工发工资是不是必须发到员工的卡上,能用现金发工资吗汽车修理厂只给,老板老板娘,厂长交接社保,如果用公户给没交社保的员工发工资会也麽样
汽车4s店试驾车怎样算折旧,比如30万的试驾车,计算公式是什么
老师你好,我们是一个电商科技公司,做的政府项目,我要怎么公项目核算呢
员工甲2025年7月工资a公司发,7月的社保公积金是在b公司缴纳,这个月b公司申报个税,是0申报么,还是怎么处理哦,老师
员工甲2025年7月工资a公司发,7月的社保公积金是在b公司缴纳,这个月b公司申报个税,是0申报么,还是怎么处理哦,老师
但是我们实际收到成本票也有900多万,要是确认的收入少,比方说这个月确认200多万收入,帐上就亏损个700多万这样,这样行吗,也会容易引起税务稽查吗
同学你好 这个是可以的哦
那就9月确认200多万,亏损700多万,剩下未确认的700多万依次留10~12月确认,这样比较保险一点是吧
对的 数据别太大哦
老师,申报的确认收入200多万,然后亏损700多万,企业所得税政策风险查询就提示可能存在少记收入的问题
这个提示没关系吧,我要根据提示修改吗还是按照自己申报的确认申报就好
要根据提示修改才行 不然不行哦
我根据提示修改到确认900多万,然后缴纳个几千块钱的企业所得税,它就没有那个风险提示了,这样还会有税务稽查的风险吗
同学你好 这个没有的哦