您好,借:管理费用-房租 贷:预付账款
老师,请问? 7月31日签的厂房房租合同,8月付的一年房租,9月收到房租发票,我只是在8月做了个分录: 借:应付账款 贷:银行存款 8月没有摊销,9月份我的该怎么做这笔账,还有现在有开办期,没有销项发票,那9月的房租发票要不要认证做账?还是等以后有销项发票再做?这个分录分别怎么做?
7月付款了员工宿舍3个月房租,还未收到发票,7月做账室借:预付账款,贷:银行存款,并当月摊销了,借:管理费用-福利费,贷:预付账款。8月房东代开了房租费普票给我们公司,那这张发票怎么入8月帐里?
老师,公司8月3日一下支付房租3个月23400,后8月18日取得房屋发票。8月3日,做账借:预付账款-房租费 贷:银行存款。请问8月18日咋做账?
某酒店8月份发生如下经济交易: (1) 8月12日销售客房200000元,160000元于8月15日收到,10000元已于7月10日预收,30000元10月4日收到。 (2)8月19日预收A公司客房预订款(定金)60 000元。 (3)8月21日支付第二季度房租50000元。 (4) 8月23日发生销售运杂费10000元,9月3日以银行存款向运输单位支付。 (5)8月25日预订第二年度报刊杂志,共计支付20000元。 (6) 8月30日支付当月水电费40000元。 要求:分别按权责发生制和现金收付制计 算8月份营业收入和费用。
案例:A公司8月份发生如下经济交易。61)8月12日销售商品200000元,160000元于8月15日收到,10.000元于7月10日预收,30000元10月4日收到。(2)8月19日预收A公司购货款(定金)60000元。〈3)8月21日支付第二季度房租50000元。(4)8月23日发生产品销售运杂费10000元,9月3日以银行存款向运输单位支付。(5)8月25日预订第二年度报纸杂志,共计支付20000元。(6)8月30日支付当月水电费40000元。要求:分别按权责发生制和收付实现制计算8月份收人与费用(见表1-1
A公司与B公司为母子公司,2020年公司的应收账款全部为对B公司的内部应收账款,数额为40000元,预收账款2000元中有1000元为子公司预付账款;应收股利80000元中有40000元为子公司应付股利。2021年A公司对B公司的内部应收账款为60000元。A公司按干分之五的比例对应收账款提取坏账准备。要求:编制2020年和2021年末抵销分录。
公司员工的工资是发在他老婆的卡上,工资册的名字又是他本人。申报个税的时候是报员工本人的还是员工老婆的?
你好老师,想问下为啥我这边暂估入库后,次月冲红后金额没问题数量变的不对了
A公司与B公司为母子公司,2020年公司的应收账款全部为对B公司的内部应收账款,数额为40000元,预收账款2000元中有1000元为子公司预付账款;应收股利80000元中有40000元为子公司应付股利。2021年A公司对B公司的内部应收账款为60000元。A公司按干分之五的比例对应收账款提取坏账准备。要求:编制2020年和2021年末抵销分录。
老师您好,请问有购销合同模板嘛?谢谢
这道题怎么理解?什么情况下需要确认递延,什么情况不用确认?
老师,我们是小规模纳税人,成立不到半年,前期装修费有几百万,奇葩的是我们财务归人力行政总监管,在算在一个部门,老板外地的,老板天天在公司。总监也一个月来两天,我只是个打杂的不在高管群很多事都不知道,财务的事得自己主动发现问题提出来解决,我有啥问题直接汇报给人力行政总监。我跟她强调过几次,现在普票就可以, 装修费这个月一下子开进来四百万,都是专票,我从平台上看到,应该欠着人家的。需要让对方作废重开吗,金额好大,有点麻烦,谢谢老师!公司现在业务不太行,离五百万还很远
请问房地产企业暂估成本怎么做
这两个表格是黄某发来的,需要我归还7000多给他,他这样计算对吗?他意思是要各自拿回原先给的钱,再加上利润分成他说已经给了6000,现在只有3455.15拿回,觉得给少了我需要怎么做
河南个体工商户注销 怎么注销
老师,那以后每个月摊销房租,咋做账呢
您好,每月都做这个分录即可,金额就一个月的
我理解的是您的分录,是摊销分录。我不知道后取得发票分录咋做?
取得发票,就附在分摊分录后面即可
好的,谢谢
不客气,祝您工作顺利,身体健康,如果解答了您 的问题,麻烦给个五星好评哟,比心,谢谢啦。