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老师,公司8月3日一下支付房租3个月23400,后8月18日取得房屋发票。8月3日,做账借:预付账款-房租费 贷:银行存款。请问8月18日咋做账?

2021-10-20 17:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-10-20 17:51

您好,借:管理费用-房租 贷:预付账款

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快账用户1726 追问 2021-10-20 17:51

老师,那以后每个月摊销房租,咋做账呢

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齐红老师 解答 2021-10-20 17:52

您好,每月都做这个分录即可,金额就一个月的

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快账用户1726 追问 2021-10-20 17:53

我理解的是您的分录,是摊销分录。我不知道后取得发票分录咋做?

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齐红老师 解答 2021-10-20 17:53

取得发票,就附在分摊分录后面即可

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快账用户1726 追问 2021-10-20 17:54

好的,谢谢

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齐红老师 解答 2021-10-20 17:54

 不客气,祝您工作顺利,身体健康,如果解答了您 的问题,麻烦给个五星好评哟,比心,谢谢啦。

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您好,借:管理费用-房租 贷:预付账款
2021-10-20
您好 权责发生制 营业收入200,000 费用10000%2B40000=50000 现金收付制 营业收入160000%2B60000=220000 费用50000%2B20000%2B40000=110000
2022-09-16
你好 这个发票附在预付账款那个凭证后面 后期都是按月摊销 
2021-08-20
同学你好 没有问题 可以这样做
2021-07-02
你好,学员,题目不完整的
2022-09-23
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