负数就不需要交所得税,不用调整啊

汇算清缴,17年和18年有退税,但是不想退,想调整报表,但是以前年度弥补亏损就会出来数,主表的应纳税所得额还是0,这怎么办?就想调增,不退税,望详细解答,谢谢
我公司去年亏损,在汇算清缴时,主表中应纳税所得额为负数,然后主表中自动计算出本年应补(退)所得税额也是负数。这个怎么调整呢?
老师,我们公司17年亏损,18年所得税汇算清缴时弥补了亏损,19年所得税汇算清缴时系统又带出来了18年已经弥补过的亏损数额,当时这个数字去不掉,我没办法调高了纳税调整增加额,最后,税局让我在今年12月份补交了所得税7000多元,我应该怎么下账。
老师,我们公司的汇算清缴中,有一笔企业所得税实际应补数是负数,我理解的要退给我们的税,但实际这个税是补缴以前年度的,不需要退税。我在纳税调整项目明细表中调增了这笔,但在A类表中实际应补所得税显示还是负数,问题出在哪呢?
汇算清缴时,应纳税所得额为负数,自动计算出应补退税额也为负数。在申报这张主表时,要把应补退税额调整为零吗?
老师好,公司哪些税申报了无法作废,必须交税呢
老师,装订凭证都要打印记账凭证出来是吗?我司以前的会计都没有打印就装订了,这不能吧
残保的计税依据是上年实发工资的总额吗?这个公司光指工资,不包括公司给个人缴纳的社保部分是吧?
老师 我们是做房地产开发的 合作商欠我们钱 他们做工程售房 现在没钱还我们 现在有业主要买房 业主把钱分期每月转给我们 原合作商有还我们钱都是做在其他应付款 等结算再结转 这种情况得怎么分录
老师:请问公司付了一笔房租2200元,因为价格降低租赁公司退回了300元,但是增值税发票实际开了2071元,其中的171元税金是员工自己代垫的费用,这种类型我应该怎么做账以及如何处理员工自己代垫的171元税金呢
原材料和人工制造费用,在产品和产成品之间,如何分配呢?
你好,可以发一下出口收入的申报流程和申请退税流程吗?
请问,个税申报系统提醒单位有人未注册个税app,这个如果没有税要补或退,一定要注册吗?谢谢
电商企业所得税汇算清缴中,给直播人员的佣金、招商服务费、站外推广费、赔付,应该分别入期间费用中销售费用的什么项目?
老师,今年2026春节带薪假是多少天,谢谢
就这样申报吗?
你之前有预交所得税吗
四个季度都亏损,没有预缴。
其实你也不会,在网上没找到答案吧。忽悠接着忽悠。
所得税我还是会申报,利润总额是负数的,是可以申报的,但是不会有这个提示,
是有提示的。
我们这里不会有这个提示,你可以继续申报的
这个地方应该为零才是正确的。
是的,应纳税所得额为负数,应交所得税的金额应该是0,不会退税的
这样申报上去应该是错误的。
那你这个应该是系统的问题了,你可以问一下你们那里的12366
但是整个表格里公式设置就是这样的。
这个整个公式应该是系统设定,应该是系统设定出了问题