您好,您是取得借款后借给其他公司?

你好,老师,由于我公司存在某些原因,公户的款转老板的卡上,做账时分录是借其他应收款―XX,贷银行存款这样写吗?还是我们付的有些费用,直接是老板的卡付出去,但是那个钱是原来公户里的钱,这个要怎么做账,借管理费用,贷其他应收款―XX.这样冲减对吗?
老师您好,请问一下公司之前付过一笔20w的推广费,对方发票也已开具,但最终因为推广效果不佳故结束合作,对方想往私户转剩余款,那请问这个动作对他们是有什么好处呢?常理来说不应该直接原路退回我们打款的对公账户吗,发票已全额开具了的话
老师,我们公司贷款有需要用到款,想借股东朋友公司挂24万,那那公司转出。但是对方公司只能挂14万,是有什么原因吗?我们是这样想的,先做一个合同,写预付30%预付款,但是终于我们会原路退还这笔款给对方的,相当于临时作废合同。上面那个是有什么原因吗?领导问我,我也说不出来。因为贷款也不好直接转个人
老师,你好。 我们公司购买了一批声测管还有套筒,因为我们是挂靠别人单位接项目的,现在相当于要付这笔钱,但是挂靠单位我们工程款余额不足,我们就先已借款的当时转给他们,到时候他们直接从工程款扣除,再把钱转回给我们。那我现在的问题是当时购买了我就应该要 借:工程施工-合同成本-材料费-xx项目 贷:银行存款-xx银行 那我借款的其他应收款怎么做呢?贷方应该是什么科目?
亲想请教一下你:现在我们挂靠的项目有个挂靠人之前让我们公司代付了一笔保证金给到甲方30万(他并没有拿钱,是让公司出的钱,现在他在公司账上还有50万,公司扣除这个代付的30万后,还差他20万未结),现在他想甲方直接把这个钱以房子的形式抵给他(因为对方还欠他一些钱,加上我们这个30万,合计有200万吧)这样操作可形吗?我的意见是内账是可以理解,站在外站的角度的话,这个账平不了是吧,因为这个账是没有从直接从甲方退回到我们公司,我们的账平不了,所以这部分我们采取的方式是收取挂靠人的企业所得税30万*0.25=7.5万,(因为正常模式是甲方退回30万给到我们,他们再来找我们办手续是需要拿30万发票才能打款给他的)这样操作相当于我们损失了30万的成本发票,所以要收挂靠人的7.5万税,2.这个账外账还是平不了是吧?
老师您好!我们给甲公司付款,乙公司和我们签合同?这样合理吗? 然后甲公司给我们出具发票,
老师什么情况下一家供应商只能开1个点的专票?为啥不能开3个点的专票。请老师详细说一下。
请问老师,保险公司退费,入到哪里呀
你好,假设客户按收款额24857.82给我开票,我要求稅平摊,(不用含附加税)客户要怎么给我开票,计算方法是怎么算的,6%的税率
实缴资本实物出资购买设备时发票开给法人还是公司呀
老师请问总分公司所得税合并申报,所得税在总公司申报,分公司所得税分配缴纳是什么意思啊
老师 参保金的计算公式可以给一个吗 包括人员数量的计算公式
暂估了成本,借:工程施工,贷:应付账款。汇算没有收到发票,全额交税,怎么账务处理,需要冲暂估吗?
老师,携程平时都有扣我们平台费,这个周期不扣反倒是平台费为负数,我问了,他说以后也不会在其他平台费里冲减,那我这么做账合适不,我也做了冲减平台费
开具代理记账发票给别人发票填什么项目?
不是。实际是借给公司法人的,和中标服务费、履约保证金等,这些不能直接转出,借公司挂靠转出的,到时会原路退回的
您好,那您只能挂往来
备注往来款?但是贷款不是只能支付货款吗?有无其它办法可以转出的呢?
您好,不是,资金也可以挂往来
是贷款用途不能用于往来不是吗?如果可以的话我就会直接转个人了和直接交履约保证金了
您好,那您的业务本来就不合规,那就只能按上级安排处理
好的,谢谢老师
您好,您客气,小林非常荣幸能够给您支持