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老师,您好!请问一下,我们公司是一般纳税人,之前月份或年份做的员工报销的费用分录,忘记把进项税额记分录了,全额记在某项费用里面了,现在要怎么调整分录?

2021-10-22 16:10
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-10-22 16:11

借:应交税费—应交增值税—进项税,借:管理费用  负数

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快账用户2049 追问 2021-10-22 16:13

那我需要找回相关的单据出来,一笔一笔的调整分录 ,是吗?调整分录后,需要拿什么作附件装订凭证?

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齐红老师 解答 2021-10-22 16:17

这个可以列一个明细作为附件

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快账用户2049 追问 2021-10-22 16:19

要怎么列明细?是否把之前做错的分录每一笔列出来,然后是否可以做个合计金额在一个分录里面?

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齐红老师 解答 2021-10-22 16:49

是的,做个错误凭证的吗明细表,可以一个分录里面的

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快账用户2049 追问 2021-10-22 17:00

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2021-10-22 17:01

好的,客气,帮到你就好

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借:应交税费—应交增值税—进项税,借:管理费用  负数
2021-10-22
 你好   一般纳税人的话 。 你们先  进项税体现哈  ;    做待认证进项税处理  
2021-08-13
您好!把错的分录做相反的方向冲回然后再做对的分录。
2021-07-12
你好,现在的调整分录是 借:应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:以前年度损益调整—管理费用 
2022-03-04
借应交税费应交增值税进项 贷利润分配,未分配利润 汇算清交,多做的销售费用调增
2022-04-22
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