您好,一般纳税人需要根据销项税额,进项税额的差额做结转增值税分录 借;应交税费—应交增值税(销项税额),贷;应交税费—应交增值税(进项税额),应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税), 贷;应交税费-未交增值税

                                    
                                    
                                    
                                    
                                    上期留底进项税本期抵扣怎么做分录:上期:应交税费-应交增值税-待认证进项税,本期怎么做?
郭老师 那我当期少购选一张发票 当期销项税贷方:21205.23元,已勾选进项税:20340.42元,上期留抵进项税448.47,税控盘及维护费440元。 本期转出未交23.66 。请问月末结转增值税分录怎么写?
老师,我们公司上期留抵进项税406292.85元,本期销项56074.46元,本期进项29654.7元,本期进项我是计入应交税费−待认证进项税额,请问期末结转增值税的分录要怎么做
上期留抵税额207235元,本期进项税额2517.38元,销项税额213559.01元,本期应交的增值税,会计分录怎么做
老师,请问我们上期应交税费未交增值税借方留底税额有760.16,本期我们进项税额是107393.12,销项是20548.5,请问会计分录怎么结转?
                收到30万发票,技术维护也已经完成,但是我们合同约定是分三次分批支付(每个月支付10万) 请问,这种情况,可以每月确认10万的费用吗?
一般有哪些科目是要被重分类为其他流动资产的?
个体户去税务局代开发票都交什么税,什么比例缴
老师你好,我们单位以前进项税税务局要求转出,这个做账啊
老师,新办个体户做税务登记有个定额核定,这个核定金额应填多少?新开不知道每个月销售额是多少
老师,你们结账出报表,报表会重分类吗
电子发票开完后,是不是自动出现在对方的电子税务局里?还是需要下载下来发对方邮箱?
老师,公司账户上有两台车卖了,比折旧后的价格要低,我是借固定资产清理,借累计折旧,贷固定资产原值,借银行贷固定资产清理开票不含税数,贷应交税费,这个固定资产清理数相当于收入吧,如果这样做的话,账套体现的利润表和税务系统的所得税报表的收入成本数不一致,怎么整
给我发一个查账征收B表
离职员工补缴的医保社保怎么做账?
那像我这个进项大于销项的情况也是这一样的分录吗
是的,进项大于销项只是最后那笔未交增值税是在借方,其他是一样的