您好 请问哪个科目用错了?

本公司是服务行业,成本就是人员工资,请问老师我的个分录是对的嘛? 第一种: 借:管理费用-人员工资 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:银行存款 借:应收账款 贷:主营业收入 应交增值税 结转成本:借:主营业成本 贷:管理费用-人员工资 第二种:借:主营业成本-人员工资 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:银行存款
计提工资的正确分录到底是哪一种 第一种借.管理费用-税前工资 贷:应付职工薪酬-税前工资 发放时借:应付职工薪酬-税前工资 贷:应付职工薪酬-社保\\公积金个人部分 贷:个税 贷:银行存款 第二种借:管理费用-税前工资 贷:应付职工薪酬-实发工资 贷:应付职工薪酬社保\\公积金个人部分 贷:个税 实际发放工资时借:应付职工薪酬-实发工资 贷:银行存款实发数。以上两种哪种正确呢?
我要调整以前度错误科目,应该正正确的分录是:借:主营业务成本—工资—部门-282.6 2.借:应付职工薪酬—工资190000 应付职工薪酬—工资-6700 贷方:应付职工薪酬—工作190000 应付职工薪酬—工资-6700 请老师具体指导分录
老师好!请教一下,在计提员工工资时,做会计分录 借:生产成本-工资XX(只是工资,不含五险) 管理费用-工资XX 销售费用-工资XX 贷:应付职工薪酬-工资XX(计提的是公司部分) 应付职工薪酬-社保费 应付职工薪酬-医保费 应付职工薪酬-工伤险 应付职工薪酬-生育险 应付职工薪酬-失业险
2020年会计分录借:管理费用-职工薪酬 主营业务成本 ---工资 贷:应付职工薪酬--工资 现在税务部门核查到有17950元工资不实,让调整,我的分录借:应付职工薪酬---工资 贷:利润分配--为分配利润对吗 税务部门有说要通过以前年度损益调整,是不是分录就是借:应付职工薪酬--工资 贷:以前年度损益调整 借:以前年度损益调整 贷利润分配--为分配利润
董老师 在线吗?有问题想咨询~
我们一般纳税人,正在建设中。 发生这个业务,厂家给我2个免费样品,我公司就寄到国外客户那里去了。报关不收汇 也没有购买发票,具体应该怎么处理?账怎么做?
就我们零基础的,现在上完一节课了,要干嘛啊,不能说上完一节课就这么干等着啊
老师请问老师请问在外省能否申报税务税务报表和申报公司个税、开发票
我们招聘来的主播再外包给第三方平台,让他们代扣这些主播的个税,现在税务稽查让我们出个证明材料需要第三方平台盖章,第三方平台说主播必须是他们的才行,不然涉嫌虚开发票不给盖章,请问老师这种情况他们说的对吗
怎么知道县域那段地价最高
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老师采购跟销售没有合同行吗?安装的天燃气入固定资产怎么写名老师
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你好老师,我司预付了31万的酒店用品款 现在收到32万的发票, 付的时候我做了预付账款31万,贷银行存款 现在收到32的票要怎么做账
这些都是正确的,然而是调整以前度年度的,我就不知道怎么用了
以前年度借方用的什么科目
我的天,能不能叫一个专业点老师回答问题呢?我是付了费用
这些都是正确的,然而是调整以前度年度的,我就不知道怎么用了 您说都是正确的 然后又要调整以前年度的 您以前年度哪个科目错误 您不描述清楚 请问怎么给您写调整分录?
您写的主营业务成本科目金额 跟下面的分录金额也不一样 我也不好调整
这是我需要今年输入正确的科目去冲减和加以前相对应科目,却不知道应该输入贷方还是借方:主营业务成本—工资—部门-282.6 2.:应付职工薪酬—工资190000 应付职工薪酬—工资-6700 :应付职工薪酬—工作190000 应付职工薪酬—工资-6700
主营业务成本冲减 用借方 在借方负数写分录就好了
借 主营业务成本—工资—部门-282.6 贷 应付职工薪酬—工资-282.6