借管理费用/库存商品贷应交税费应交增值税进项税额转出。
老师好,进项税额转出的分录该怎么做呢
老师您好 已抵扣进项税额 然后红冲 进项税额转出怎么做分录
老师您好!进项税额转出!分录该怎么做
老师,您好,进项税额转出怎么做会计分录
老师您好进项税额转出的分录应该怎么做呢
老师,您好!收到房屋发票是专票,那固定资产卡片的资产原值就是不含税金额吗
老师,您好,请问预拌混凝土开发票,用于杆件基础浇筑,发票大类开什么?
我们有两个公司,一个贸易公司卖设备,一个咨询服务公司,咨询服务公司为贸易公司如果连续几个月开发票,这样做可以吗?
老师,我4月发3月份,5月发4月份工资,5和6月份工资7月底发放,7和8月在这个9月底发放,那么个税申报 税款所属期月份都是哪个发放就哪个月申报吗?
老师,收到手机发票怎么入账?
老师好就是小规模企业之前第一的季度0申报,后面补做账应纳税额是多少7710.24元,这个税能不能年底汇算时一起申报
工程验收完工1.5万应如何入账,做长期待摊费用还是直接做什么费用科目
股东溢价增资,款项没有全部到位,只到了一部分,剩下的一部分下个月到账,先到的一部分如何账务处理,
老师,我有个股东,社保是放公司缴纳的,但是我没有给他发工资,导致我做账的时候 其他应付款代扣养老金这里。就会有个差额,这个账应该怎么做才行啊?
老师,应收应付对冲,总资产为什么不会少去的?
老师!那我进项税额转出不是一直有余额吗?
对,有余额也是没有错的。
不用结转吗?
对,这个不需要结转的。
我账上是,借:应交税费-应交增值税进项税额。贷:应交税费-待认证进项税额, 接下来是,借管理费用/库存商品贷应交税费应交增值税进项税额转出。
这个有点问题吧
这个转出没问题啊,就是这么做的呀。
应该有有一步吧!
这个看你平时咋结转增值税了,如果你都转到未交增值税的话,你也可以把这个转出税额转到未交增值税里面。
这个肯定要转啊!税多交了啊!
税多不多交,只是你报税的时候需要做进项税额转出的。