借管理费用/库存商品贷应交税费应交增值税进项税额转出。
老师好,进项税额转出的分录该怎么做呢
老师您好 已抵扣进项税额 然后红冲 进项税额转出怎么做分录
老师您好!进项税额转出!分录该怎么做
老师,您好,进项税额转出怎么做会计分录
老师您好进项税额转出的分录应该怎么做呢
安徽社区工作者考试报名的时候把学士学位错填成硕士学位,审核通过了,有影响吗?资格复审的时候会不会不过?
老师,公司帮员工购买社保,全部费用包个人部分,都由公司承担,分录怎么做?要不要计入工资薪金代扣代缴个税问题?
计提工资,缴纳了个税,工资没发,应该怎么做账务处理
你好,现在员工入离职劳动关系备案系统在哪里啊
老师,善意取得的不当得利,已经转给第三人,还要承担什么责任吗
计提工资:借:管理费用10000 贷:应付职工薪酬9900 应交税费_个人所得税100 缴纳个人所得税时:借:应交税费_个人所得税100 贷:银行存款100 发放工资时:借:应付职工薪酬9900 贷:银行存款9900 这样做账务处理分录正确吗?工资不准时发放 贷:银行存款100
帮写一笔计提工资,但没发放,每月又代扣代缴了个人所得税的详细分录
公司把土地卖了,怎么申报缴纳土地增值税
这是第几章内容?感觉没学到这块
公司出售土地,缴纳的印花税,教育费附加和地方教育费附加,可以享受减半政策吗
老师!那我进项税额转出不是一直有余额吗?
对,有余额也是没有错的。
不用结转吗?
对,这个不需要结转的。
我账上是,借:应交税费-应交增值税进项税额。贷:应交税费-待认证进项税额, 接下来是,借管理费用/库存商品贷应交税费应交增值税进项税额转出。
这个有点问题吧
这个转出没问题啊,就是这么做的呀。
应该有有一步吧!
这个看你平时咋结转增值税了,如果你都转到未交增值税的话,你也可以把这个转出税额转到未交增值税里面。
这个肯定要转啊!税多交了啊!
税多不多交,只是你报税的时候需要做进项税额转出的。