同学你好 暂估的多了吗 那你按照暂估的冲减就行了

老师,我去年暂估商品时,暂估的和结转成本查了0.2,我现在调整对了,为什么资产负债表的未分配利润相减和,利润表中净利润差0.2,这个怎么办
老师好,我们去年多暂估成本了,今年冲回了,借:应付账款-其他 贷:利润分配-未分配利润,这样是不是得改资产负债表应付账款和未分配利润年初数呢,本年的资产负债表未分配利润年末-年初与利润表净利润数据相等吗,影响他俩勾稽关系吗
老师,资产负债表和利润表的勾稽关系,我在验算的时候发现我5月份汇算的时候调整了未分配利润,当年利润表里的净利润和资产负债表的未分配利润就出现了这个差异,这种情况正常不?不正常的话需要怎么调整
汇算调增了暂估的成本费用,账务处理做了借:应付账款—暂估,贷:利润分配—未分配利润,2季度申报资产负债表期初的未分配利润和账上的未分配利润有个调增的差额,这个怎么办?
老师您好,我公司今年做了以前年度损益调整9.6万,调整2023年一笔暂估收入,这个导致我2023年利润表净利润和资产负债表未分配利润和应收账款都出现变动多了9.6万,然后2024年资产负债表 未分配利润少了9.6万,做以前年度损益调整 就是会出现这种情况的么?
我们是生产的。购入的机器配件,我放在库存商品-配件。后续加工的时候,借,主营业务成本-加工成本,贷,库存商品-配件,贷,生产成本-人工,可以吗?
老师好!老师,基本户转1万元到一般账户时,是只做收款凭证吗?还是收款,付款凭证都做呢?谢谢老师!
如果购买的固定资产还未发货,对方已开出发票,可以暂估挂账吗?
老师,晚上好!珠宝做台账怎么做?
你好老师,我公司向银行贴现100万的票据。这里有2笔费用,一笔贴现费用,一笔手续费。想问下按照最新的企业会计准则。分别计入什么科目,如果是财务费用的话记得写一下明细科目哈
老师,筹建期间,把这多购买的新机器设备卖了,确认收入还是冲开办费;分录借 银行存款 贷其他业务收入 应交税费; 结转的时候借其他业务成本,贷固定资产,还是直接做借银行存款 贷固定资产和一个开办费?
请问老师,短期借款只能核算银行贷款是吗?如果把企业之间的借款,也放在短期借款核算可以吗?
出口发票的开具是指外贸公司开给国外公司的还是供应商开给外贸公司的
出口发票的开具是外贸公司开给国外公司的吗?还是供应商开给外贸公司的
老师,你好。贸易公司开居间服务费可以开具专用发票吗 接收方可以抵吗?
老师我改得不对吗
为什么差0.2
你红冲暂估的要按你暂估的原金额冲