你好; 直接红冲了结转即可。 这个不涉及损益科目的
19年增值税计提错了,今年怎么更正?当初会计科目是借:应交税费—应交增值税—转出未交增值税贷应交税费—未交增值税。增值税申报的是正确的,只是计提错了
计提增值税时,借应交税费-应交增值税/转出未交增值税,贷:应交税费-未交增值税,缴纳时借应交税费-未交增值税,贷银存,那么这个应交税费-应交增值税/转出未交增值税科目是转到哪里?
老师,问一下,比如计提增值税,当月计提:借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 5000 贷:应交税费-未交增值税 5000 ,然后交纳增值税后,分录借“应交税费-未交增值税 5000 贷:银行 5000,这个正常不是对冲了吗?为什么在未交税费科目还有5000元呢?
老师,增值税结转 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 这样做错了嘛? 为什么转出未交增值税科目会有余额?怎么平?
2022年8月计提增值税:借:应交税费-未交增值税,贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税,是什么做错了?现在应该如何更子?
请问出口企业出口备案,税务局让提供申请表,请问有模版吗
老师,社保补贴能否包含在社评最低工资里面?比如:当地最低工资1800元,基本工资1000元,社保补贴800元,这个达到最低工资的标准800元可以含在最低工资里面不?
生活服务业增值税加计扣除10%政策文件,试用时间
老师,外发出去电泳回来的成品,一份完整的单据是不是应该是加工商的送货单+我们点收的入库单呀,我们的品检要签字
老师,问下科小是什么意思?怎么申报
老师,卖矿泉水。然后购入饮水机给客户。我们怎么做账
你好老师,生产设备不能用了,残料收入直接抵了购买新设备的部分价款。这种情况下,分录如何写,贷记固定资产清理,借记什么科目
老师,如果A公司把二手车租赁给B公司,A公司不是租赁行业,他们都是一般纳税公司,出了签署租赁合同,还要注意哪些事项
你好,老师,饭店收菜,买了100斤丸子送了四斤,财务怎么做账,还有仓库怎么收货
想问一下,车间办公室地面浇筑,入制造费用办公费,还是制造费用修理费啊
可不可以直接把相差的金额直接冲了?还是整张凭证冲红再计提一下?
你好 ; 可以地你可以部分红冲的。 摘要写清楚的