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老师我们做活动,有单位给我们补助了10万,对方也不要发票,补助款银行收到了,怎么做分录,还有应该怎么样申报。

2021-10-29 11:54
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-10-29 11:56

借银行存款,贷营业外收入。

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齐红老师 解答 2021-10-29 11:56

这个需要交企业所得税。

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快账用户8505 追问 2021-10-29 11:57

我们做活动都有费用,花了十万对方就只拨付了十万老师。 那这个增值税怎么申报啊?

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齐红老师 解答 2021-10-29 11:59

做活动是你单位的主营业务吗?

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快账用户8505 追问 2021-10-29 12:00

不是的老师

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齐红老师 解答 2021-10-29 12:01

那你可以红冲这个费用,借管理费用,贷银行存款收到的时候借银行存款借管理费用负数。

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快账用户8505 追问 2021-10-29 12:04

我们老板自己先垫付的,对方后才补的,费用我刚看了9.84万元,那就多出来了1600元

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齐红老师 解答 2021-10-29 12:05

后来的差额放到营业外收入里面。

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快账用户8505 追问 2021-10-29 12:06

好的老师,那这笔申报增值税,按无票收入申报吗?我们是小规模

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齐红老师 解答 2021-10-29 12:10

你好不需要申报增值税

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快账用户8505 追问 2021-10-29 12:21

那就是入主营业务收入和其他业务收入的要报增值税,营业外收入不需要对吗老师

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齐红老师 解答 2021-10-29 12:23

对的是的,是这么做的。

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快账用户8505 追问 2021-10-29 12:24

谢谢您老师

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齐红老师 解答 2021-10-29 12:30

不用客气,工作愉快。

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借银行存款,贷营业外收入。
2021-10-29
同学你好 借原材料-肥料 贷银行存款 2.包工程是你付出去钱吗
2022-05-05
借:成本费用         应交税费-增值税-进项 贷:应收票据
2022-04-26
实际这个补助是给残疾人的,只不过是经过你的账户支付,是这个意思吧 通过你们单位来收款付款
2025-07-11
你好 11月份 借银行存款 贷预收账款 12月份 借预收账款 应收账款 贷主营业务收入 应交税费应交增值税
2022-01-10
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