同学你好,需要缴纳增值税的。
老师,你好我的起初留底税10000,本期销项税7000 本期进项税额5000 ,这样我月末的账务分录怎么写,就是要把本期的差额2000元增值税做,借应交税费_应交增值税(转出未交曾值税)2000 贷应交增值税_未交增值税2000 这样处理么?这样的情况不用计提附加税吧,因为期初还有10000元的留底税额的。这样对吗?希望老师能够详细说一下,相关的分录处理谢谢老师。
老师您好!我们是一般纳税人,一月份收到留底税额12万多,这笔会计分录 借:银行存款 12万 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)12万。月底得转借:应交税费-应交增值税(进项税额转出)贷: 应交税费-应交增值税(转出未交增值税)借: 应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税 问题1:未交增值税余额在贷方我们欠税了吗?最后还是得交上去是吗?不知道我的理解对不对? 问题2:如果错的话应该怎么处理? 问题3:如果企业不申请留抵退税税务局会自动给退税吗?3个问题先谢谢老师您的耐心解答
老师好。我是一般纳税人,我的上期留底税额是13791,本期应交增值税是17178元。 如果我这个月开18万的销售额的话,需要交增值税不? 谢谢老师 税率13%
请问老师,我上个月增值税享受了延缓缴纳,上月的增值税未缴纳,增值税申报时,主表第三十行(本期缴纳上期应纳税额)应该填零还是填上月的应交税额,谢谢老师
老师,一般纳税人12月末应交税费-应交增值税期末是借方余额,这样的话年末税金结转就不需要做了是吗?谢谢!
申报个税的时候专项扣除要怎么操作,然后需要注意哪些?
你好,我们是国际货物运输代理企业,现在有些付给国外司机的运费?这个我要以什么形式入账。
老师,25年1月份支付公司25年1--12月份,场地租赁费14万 借:长期待摊 14万 贷:银行存款14万 借:管理费用-场地租赁费1.1666 贷:长期待摊:1.1666 这样对不对?
你好,老师,我公司收到税务局电话,是说做纳税评估,也不是专管员,说要看一下账,我们问了他们也没说要准备啥,就说到时候他们要什么我们在提供就行。像这种情况我们还是第一次遇到,一般税务局会看什么,我们需要准备什么。我们是一家销售商品的公司。
老师,对方帮我公司做劳务含货款,支付的草坪款,银行存款支付了10万,但是没有开发票给我,我要怎么做分录?
固定资产为0,车辆加油费可以计入交通费吗
老师,收到法人转进来的投资款,除了做这个分录: 借:银行存款 贷:实收资本 还需要做其他分录吗?比如印花税怎么体现呢?
老师,24年收到发票未支付,25年才支付 支付后,装订凭证,是否要在支付凭证后面,再附一次24年收到的发票?
有劳务资质的劳务分包公司接了一个包工包料的活,能干吗,合规吗?
增值税计算方法怎么看是属于简易计税方法?
需要交多少呢?谢谢老师
同学你好,18万元是含税的吗?