学员你好,应付职工薪酬你原来入的什么科目
老师,9月有笔工资发错了,给员工多发了500,要怎么调啊?原来是借:管理费用-工资70000 管理费用-中秋福利8500 贷:银行存款 78500 后来有个员工说自己没有收到中秋福利才发现有个外勤人员本来是没有的,结果发给她了,公司总会计说要我把福利费变成8000
老师你好,我想问下,我去年做了一笔费用,发现多计入了,当时做的是借:管理费用-福利费 4500,贷:应付职工薪酬-福利费 4500;借:应付职工薪酬-福利费 4500 贷 :其他应付款-某某超市4500。我跨年如何调整这笔分录呢?这笔费用当时不应该做的。
老师您好,我9月的有笔凭证入错了科目,我本来是要入管理费用-工资的,入成了管理费用-福利费,那我在10月做了一笔这样的调整,借:管理费用-工资 3000 借:管理费用-福利费 -3000,那我想问我还有什么别的科目要做相应的调整吗?麻烦专业的老师给我说一下,谢谢
老师您好,我9月的有笔凭证入错了科目,我本来是要入管理费用-工资的,入成了管理费用-福利费,那我在10月做了一笔这样的调整,借:管理费用-工资 3000 借:管理费用-福利费 -3000,那我想问我还有什么别的科目要做相应的调整吗?麻烦专业的老师给我说一下,谢谢
老师,请教个问题,外账从今年1~10月份的租金误入到了管理费用-研发费用-租金,正确的应该入到管理费用-租金支出,我现在11月份调账,要怎样调呢?我做了:借:管理费用-租金(正数) 借:管理费用-研发费用-租金(负数),但是这样期末科目余额表的数怎么还是以前那么多,我是哪里整错了吗?
如果题目没说能够通过对该控制进行测试评价其设计和运行有效性 就需要测试之前的控制吧
老师,请问一下个体工商户到外地劳务作业开建筑服务*劳务费,发票也要开具外经证吗?
老师您好,我想问下就是这个折旧,比如说原值是10万,最后计提完折旧是不是累计折旧也是10万,就是不会有差额这种的
上期美元户余额13510.03,这期收美元62066.95,扣手续费美元65.03.付美元8268.95用的是月初汇率7.2008,5.27号结汇是16000结汇汇率是7.17560,月末汇率是7.1848,这期美元户余额是103.1收款付款结汇都做了分录了,上期和本期余额都是美元,下一步还需要怎么调整?怎么计算出来的,老师详细写一下分录讲解一下
公司从劳务市场上找的人干活,可以给他申报个税吗
老师,请问一下我们批发摩托车给乡镇的我们开发票过去了。他们卖不出去的车退回来了,我们前台是不是还得开红字的发票才行啊?不然我都不知道车退了,看到库存负数了,才去找原因。
你好,融资租赁的账务处理方式是什么,包括最后卖给承租方
您好我想问一下就是银行贷款打到员工手里 员工又打回公司账户上违法吗?
老师,我想问一下,比如这个月我做了无票收入,也交了税,但是客户下个月这批货物又要求开发票,怎么搞?我红冲收入了,我们还是要交两次税啊?
电费发票当月没开进来,我在做账的时候可以进水电费吗
入的应付职工薪酬-福利费
那这个也要调整 贷:应付职工薪酬-工资 应付职工薪酬-福利费负数
好的,谢谢老师,那9月对应的科目结转的那个分录我不用去调整吧?
不用了,这个月会自动调整,可否给个五星好评?