同学你好,借,应收账款等科目,负数,贷,主营业务收入,负数,应交税费-应交增值税-销项,负数。
用金蝶建账,因为前期数据有问题,现在推翻,重新做盘点录入新的期初数,但是没那么快盘完,我想先把本月发生业务先录入,等他盘完了在录期初数,可以这么操作么?
你好,这个是新交接的公司,我现在需要做2021年1月份的账,重新建账应该根据哪个录入期初数据?是根据科目余额表的本期发生额还是期末余额?或者怎么样录入期初数据的流程
老师,以前账是代账做的,9月拿回自己公司重新建账套录取8月期初,但是年末结账发现科目余额管理费用科目本年累计数对不上,经过核对是建账时漏录入二级科目本年来累计数导致的,现在怎么处理?
老师,我在年中接手了一个公司的账,想换财务软件,重新做账,应该怎样录入期初数据呢?检查原来账务的时候,发现原来有很多的账务处理错误的地方,我如果重新建账的话,要怎么调整呢?
9月30日重新建账录入的只有期初数据,10月发生销售退回,应怎样做账务处理?
老师,企业变更名称,做为财务要关注哪些方面,请赐教,谢谢!
2022年度是每个季度45万的额度,普票免征增值税的
老师你好,我在上一个单位是从2024年8月干到2025年2月,然后他们给我签劳动合同,我申请了劳动仲裁,让他给我赔偿,就是除试用期外,总共2万5000多的工资,现在那边法人打电话说给我协商吗?还是咋办?如果协商不了的话,他去找律师,我不用管他可以么
老师,晚上好,个人自建房,房屋出租,租客要求开专票,要带什么资料去开票,税率多少
老师你好,我们是个体户建筑公司,自己包的活,找了人做隔断,里面含材料费和人工费,先预付2万,这个付款时用途写什么合适?
老师,我这签了两份合同人工费用,我已支付一份合同的金额了,但是对方给开具的普票是这这份两份合同的合计金额,这个我还怎么做账啊?
现在更正2023年工资,会计分录怎么做?
2023年计入工资的数据,今年更正为修理费,会计分录怎么做
请问老师公司汇算清缴开票收入400多万,成本费用合计180多万,有220万开票收入由于对方没有付款没钱付下游下游不给票入成本,现在汇算清缴要怎么处理比较好?
眼科医院需要申报缴纳哪些税呢,它属不属于非营利性机构呢