你好; 材料到了的发票与你实际暂估有金额差异吗
你好,我是建筑行业,我上个月暂估了材料费200万,成本也结转了,这个月材料费发票到了,也开了销项发票,那暂估的怎么处理?
小规模企业,上个月暂估了。材料费19万元。结转了成本。这个月我要冲红,上个月的暂估费用。我拿到手的发票是17万元。上个月多,暂估了。两万元。这我该怎么调整会计分录呢?这个月没有收入。只有暂估的成本。请问我结转成本的时候,该怎么结转?
老师我上个月做另外暂估原材料,这个月收到发票把暂估红冲了,那结转的成本还需要红冲吗?
你好老师我2022年12月材料已经款付了材料也用了我当时暂估了并且也结转成本了,2023年3月收到发票我怎么入账
老师,发票未到,当月暂估入库,材料已经领用生产销售了,后面发票到了冲销暂估,那这个已经结转成本的要怎么处理呢
请问一下老师,公司有2个股东,其中一个股东在2022年借款给公司,公司还款了一部分,还有三方债务抵扣的,还剩下22000元,在2022年12月时当时的会计将其中的18000元在账务上转为这个股东的实缴资本,但是没有交印花税,也没有什么协议,一概没有,账上还欠这个股东4000,请问一下,我可以把这个借款转为实收资本红冲吗,这样就不用后续的麻烦了,
老师,公司收到了节假日的通行费发票,实际通行费是不需要支付的,这个分录怎么做
支付房租的分录摘要怎么写?支付的是公司办公用的
供应商的公司已经注销了,我公司打款打多了,他现在愿意退回来如何退
老师,社保增减员分别在什么时间做
最后一步综合资本成本新负债比重,权益比重怎么来的
个体工商户 生产制造业 自己的房屋 经营 一直没交 房产税 土地税(因为之前没有收入 就是没对外开过发票)也没有人问 现在有收入了 房产土地税 需要交不 之前的用补不
老师,这个cif怎么开票
外贸出口企业。我家账上没钱垫不了太多货款,供货商坚持要付了全款才能把开票信息和送货单开出来,这样会导致我出货时间在前,送货单和发票时间在后。我能不能先把合同签在出口前,送货单上不写日期。
北京2026年社保缴费基数出来了吗
有差异的,实际收到的的金额还大一些
你好 ; 那你先去红冲了暂估材料费分录 。然后 去补结转成本差异金额即可
我把暂估 材料费分录红冲了,然后又把结转成本的暂估的红冲了,然后按实际的结转了,这样可以吗?
你好 ; 也可以的。 可以这样的
结转成本的一个分录,里面有很多项成本,我就红冲了其中的一项暂估成本,这样可以吗?
你好 ; 对应的去冲。 你用到了那些项目对应去冲项目成本
我结转的暂估成本,这个月就把暂估的成本红冲了,对吗?
你好; 可以的。 你可以红冲的 ;