同学,你好 不可以的
老师,新公司7月中旬注册为小规模纳税人,采购的公司是一般纳税人,之前采购的钱一直没有开发票说是这个月开,但是只能开专票,我们公司的话申请是10月份的时候转为一般纳税人,那我7-9月的票期间还是小规模收专票没关系吗,还有一般纳税人开普票的话,他产生的销项税不能和进项税抵扣吗
实际成本下,如果采购物料当月就收到了供应商发票,我可以直接挂账,借原材料、进项税;贷应付账款吗?还是入库的时候做一张凭证挂账到暂估应付,收到发票的时候做一张凭证冲暂估呢
老师!工程公司,一般纳税人,每个月采购材料。例如我9月份采购了并付款了,还没收到供应商发票,我做9月份的凭证的时候,这些9月份采购款项能不能就直接结转成本了。
老师,公司8月份赊购了一批货物,出口的货物,货8月份已经发出去了,8月份做了赊购和发货的分录,9月份收到了客户的货款,但是我们没有支付给供应商货款,如果直接把收到的全额货物做成主营业务收入会要多交很多所得税,我想把收到的货款冲掉赊购的货物的应付账款,可以这么操作吗?应该怎么做分录呢?谢谢
老师,我们是贸易公司,货物在9月采购9月出口,当时没取得供应商发票,但是开了出口发票,进项是暂估的成本。9月也结转了成本。 发票在10月取得,发现9月时有一行成本敲错数字了,成本少了4万。 如果我不想更正报表,直接走10月账里冲销暂估成本、冲销9月成本结转。再录入正确进项,结转正确成本。这样可以吗?
这个权限怎么弄,怎么解决?
老师:甲建筑公司给乙公司开具15万发票,还要承担15万的10%的费用,这个税金也让甲公司承担。那么开始金额是不是:15万+(15万+15万*10%)*9%。这样算对吗?
老师晚上好,个体工商户第二季度共销售322777.11,增值税,以及附加税怎么核算呢
7月5号今天晚上没有直播课吗
网上核销外经证要哪些资料
2024年汇算清缴是5月份做的,汇算清缴超了300万,我这个月申报增值税时附加那里是不是就不能选择小微享受减半政策了?
期末余额写左边还是右边
2024年汇算清缴是5月份做的,汇算清缴超了300万,我这个月申报增值税时附加那里是不是就不能选择小微享受减半政策了?
老师,您好,我在做5月份的账的时候,只是计提了工资,编制分录如下: 借:管理费用 贷:应付职工薪酬 5月有个税,但是我只是申报了,没有在分录里面体现出要交个税来,现在我在做6月份的账的时候,我是否可以这样做分录 借:应付职工薪酬 贷:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款 然后又是计提个税分录 借:税金及附加 贷:应交税费——应交个人所得税 我这样把5月份的个税算在6月份里面,是否可以?
老师: 我想问一下:我们平时不发工资,员工要用钱都是预支,年底发工资。平时按工资表申报个税。那年底发工资时个税如何申报。要缴纳个税吗?
那什么时候才能结转成本
同学,你好 发票来了才可以的
是收到供应商发票就能结转成本了吗?
同学,你好 收到发票,入账了,有收入了,就可以结转成本了
那意思就是公司开发票给客户才结转成本?
同学,你好 是的,要有收入才有成本
老师!支付施工费,怎么写分录啊,施工费是不是可以直接计入成本里面
在淘宝上买了电线这些,用于工程项目应该怎么写分录啊?
同学,你好 借:在建工程——施工费 贷:银行存款
老师!支付施工费,怎么写分录啊,施工费是不是可以直接计入成本里面 这个分录能不能写: 借:主营业务成本-施工费 贷:银行存款
同学,你好 也可以的
在淘宝上买了电线这些,用于工程项目应该怎么写分录啊?这个是用自己银行卡购买的,应该怎么写分录
同学,你好 那你需要拿着发票去报销 借:工程物资 贷:银行存款
那我能不能写(无论收到的是专票还是普票都这样写可以吗?) 借:库存商品 贷:现金
同学,你好 专票有进项的,需要把税金做进去
借:库存商品 应交税费-应交增值税-进项税额 贷:现金 老师是不是这样做
同学,你好 是的,可以的