你好,题目要求做什么?
浪朵公司只有一个基本生产车间,生产甲、乙两种产品,2020年7月发生下列经济业务(不考虑相关税费): (1)2日,从银行提取现金198 753元,用于发放职工薪酬。 (2)2日,发放上月职工薪酬198 753元。 (3)31日,计提本月固定资产折旧费5 000元,期中,生产车间固定资产计提3 700元,行政管理部门固定资产计提1300元。 (4)31日,计提本月应付职工薪酬198 950元,其中,生产甲产品工人薪酬81 000元,生产乙产品工人薪酬79 000元,车间管理人员薪酬9 000元,公司行政管理部门人员薪酬29 950元。 (5)31日,生产甲产品总计领料158 900元,生产乙产品总计领料105 600元。 (6)31日,结转本月发生的制造费用,其中,甲产品负担6 000元,乙产品负担6 700元。 (7)31日,产品全部完工验收入库,期初、期末均无在产品。
(2)结算当月应付职工薪酬60000元。其中:生产甲产品人员薪酬30000元 生产乙产品人员薪酬15000 车间管理人员薪酬6000 公司管理人员薪酬9000 (3)按规定标准计提本月固定资产折旧费8000元,其中生产用固定资产折旧费为5000元,厂部固定资产折旧费为3000元。 (4)从银行提取现金60000元,并发放当月职工薪酬。 (5)结转当月制造费用,以生产甲、乙产品人员的薪酬为标准分配制造费用。 (6)假设10月初甲产品在产品成本为12000元,乙产品没有月初在产品,本月末甲、乙两种产品全部完工入库(包括本月初在产品和本月投产的产品),且不存在月末在产品,结转完工产品的生产成本。
(二)实训资料 某企业为一般纳税人,20x5年 12 月发生的经济业务如下。 (1)3日,仓库发出材料 85 000 元,用于生产甲产品45000元、乙产品35000元,用车间一般耗用5000元。 (2)7 日,发放职工薪酬 68 000 元,通过银行转入职工个人储蓄账户。 (3)10日,购入A材料31640元(含增值税13%),运杂费2000元。货款以银行存款支付,开出转账支票一张,号码 2954546。材料验收入库,按其实际成本转账。 (4)16 日,红光有限责任公司交来转账支票一张,号码 4354546,归还前欠货款 60000元当即送存银行。 (5)31 日,本月职工薪酬分配如下:甲产品生产工人薪酬30 000元,乙产品生产工人薪30 000 元,车间管理人员薪酬6 000元,行政管理人员薪酬2000元。 (6)31日,计提固定资产折旧 30 000 元,其中车间 16 000 元、厂部 14 000元。 (7)31 日,将制造费用转入甲、乙两种产品成本中,甲、乙两种产品各负担制造费用的 50%。
麻烦老师做分录(15)31日,计算分配本月职工薪酬,其中,甲产品生产工人薪酬540000元,乙产品生产工人新酬360000元,车间管理人员薪酬75000元,公司管理部门管理人员薪酬265000元.(16)31日,结转本月发生的制造费用,按生产工人薪酬比例分配计人甲、乙产品生产成本。(17)31日,本月生产甲产品4000件、乙产品2000件已全部生产完工验收人库(两种产品均无月初在产品)(18)31日,结转本月已销甲产品3000件、乙产品1500件的销售成本。甲产品单位销售成木380元,乙产品单位销售成本580元。
老师我追问不了,不知道您能看到我之前的问题吗能帮我做下分录吗(14)31日,计提本月固定资产折1旧日,其中,生产车间65000元,公司管理部门35000元。(15)31日,计算分配本月职工薪酬,其中,甲产品生产工人薪酬540000元,乙产品生产工人新酬360000元,车间管理人员薪酬75000元,公司管理部门管理人员薪酬265000元.(16)31日,结转本月发生的制造费用,按生产工人薪酬比例分配计人甲、乙产品生产成本。(17)31日,本月生产甲产品4000件、乙产品2000件已全部生产完工验收人库(两种产品均无月初在产品)(18)31日,结转本月已销甲产品3000件、乙产品1500件的销售成本。甲产品单位销售成木380元,乙产品单位销售成本580元。
老师,我这个月添加的子女教育,我去年数据忘记添加了,还能更正吗?
你好,这个财务报表报送(月报)报的是什么?税种认定里面没有写财务报表报送啊
老师,我今天添加的同事,专项附加扣除怎么累计是16000呢
现在更新的专项附加扣除可以抵扣之前的2024年的个税工资吗?
奖励给个人的个税手续费返还是否需要缴纳个人所得税,会计分录怎么做?
老师,我能现在把2024年个税工资更正,提高去年工资,加了个税专项附加扣除,可以把1_12月都加在12月一张表上面
劳务公司的施工费付给个人了,个人说后面开票过来,但是我现在我不知道公司名称 我该怎么做账呢
老师 您好~咨询下,领导的车,目前收到保险费发票,如果想让企业承担,一般怎么处理,比较合规?
老师好!去年12月份多计提的企业所得,在今年汇算清缴时,是纳税调整增加还是纳税调整减少?
老师,行政复议中存在书面审理有2个,是哪两个。行政诉讼有2个不适用调解是哪2个
会计分录
1借库存现金198753 贷银行存款198753
2.借应付职工薪酬198753 贷库存现金198753
3.借制造费用3700 管理费用1300 贷累计折旧5000
4.借生产成本-甲产品81000 -乙产品79000 制造费用9000 管理费用29950 贷应付职工薪酬198950
5.借生产成本-甲产品158900 -乙产品105600 贷原材料264500
6.借生产成本-甲产品6000 -乙产品6700 贷制造费用12700
7甲产品成本是81000+158900+6000=245900 乙产品成本79000+105600+6700=191300
老师 可以讲解一下怎么做吗?
借库存商品-甲产品245900 -乙产品191300 贷生产成本-甲产品245900 -乙产品191300
这是哪一题啊? 借库存商品-甲产品245900 -乙产品191300 贷生产成本-甲产品245900 -乙产品191300
第7个题目的会计分录呀,产品入库
老师 教一下我怎么做会计分录的题
这个你要怎么教?你需要写,多联系,知道科目做多了就会了
分不清借贷 第一时间也不知道他涉及哪些会计科目
这个就是一个长期熟悉的过程,你需要先熟悉会计科目
老师 上课讲得太快了 跟不上
那这个教作用不大,就是需要慢慢练习,循序渐进
都不会写 怎么练习啊
有答案的自己多思考一下啊
好复杂 每道题感觉都不太一样
做多了就可以有规律,每个人都经历这个过程
有什么辅导书或者网课推荐吗?
这个单纯写分录没有课程推荐