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上个月计提的借管理费用3465.8贷应付账款3465.8这个月实际支付了2000,扣了他们的赔偿1400,还有65.8是上个月金额错了,我这个月应该怎样写分录

2021-11-05 10:31
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-11-05 10:33

你好;   上月金额错误了是什么情况 ?  说下 ; 赔偿又是什么情况。 意思对方有质量问题 要  减去罚款 1400吗  ;   

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快账用户3544 追问 2021-11-05 10:34

赔偿是他们把东西弄坏了的赔偿

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快账用户3544 追问 2021-11-05 10:35

还多的这65.8是计提的时候金额写错了

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齐红老师 解答 2021-11-05 10:39

你好 ;         那你就先去 把65.8   多的先去红冲了。 然后在做        借应付账款  2000贷银行存款 2000   营业外收入 1400     ;      这样就平了 

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你好;   上月金额错误了是什么情况 ?  说下 ; 赔偿又是什么情况。 意思对方有质量问题 要  减去罚款 1400吗  ;   
2021-11-05
你好,12.1的款项,是不需要支付了吗?
2021-11-27
同学你好,原来的分录红冲一下,然后重新按照发票金额做正确的分录
2022-04-19
借其他应付款 贷银行200
2020-09-09
对的,是的,是这么做的。摘要支付垫付款就可以的。或者是写报销款。
2023-06-02
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