你好; 上月金额错误了是什么情况 ? 说下 ; 赔偿又是什么情况。 意思对方有质量问题 要 减去罚款 1400吗 ;
老师,你好,我上个月的会计分录做错了,怎么调整呢,上个月的会计分录 借:管理费用500 贷:应付职工薪酬500 借:应付职工薪酬500 贷:银行存款300 其他应付款200 但是实际上银行付了500 这个怎么调整呢,调整分录怎么写!
老师 想请教一下 我们上个月支付了3个月房租和物业费做分录 借:预付账款 30000 贷:银行存款 30000 这个月发票还没有收到也不知道税金是多少,做了笔计提分录 借:管理费用/房租 8000、管理费用/物业费2000 贷:其他应付款/预提费用 10000 次月收到房租和物业费发票含税30000元,那次月我该怎么做分录呢?
上个月计提的借管理费用3465.8贷应付账款3465.8这个月实际支付了2000,扣了他们的赔偿1400,还有65.8是上个月金额错了,我这个月应该怎样写分录
老师您好,我上个月的账是借:管理费用 应交税费–应交增值税–进项税额 贷:其他应付款,实际上我上个月还没认证发票,应该做到应交税费–待认证进项税里,导致我上个月账上的进项税额多了,这个月认证的时候才发现错了,我要怎么调账,分录是什么,帮列一下谢谢
计提工资,借管理费用工资,贷应付工资,实际发放时,借应付工资,贷银行存款,贷其他应收款代扣社保,贷应交个税,但是上一个月多扣了个税,2月发工资时补了,但是2月没有冲销,3月发现了,请问如何写分录
请问老师,甲单位,2022年的时候,在工商公示准备办理注销,但是因为税务注销出现问题,导致工商注销也无法办理,2025年重新再办理税务注销,请问原工商做过工商公示了,请问2025年如果税务注销成功,工商注销还要做公示么?谢谢
请问老师,单位原来在甲市的A区办理税务注销,因为往来没有清理干净,注销失败,后来第二次又在A区办理注销还是失败,领导把税务转到C区,并且让把账上的往来和固定资产清理干净,请问老师,再去C区办理注销,会引起税务重点关注么?可以正常的办理注销么?
请问老师,单位要注销,账面有十几万的固定资产,请问是否要处理掉。
老师,为什么这里的摊销不减减值呢[捂脸][捂脸]
老师b也是坏事吧为啥不选择呢
老师我从五月份开始建账,之前三四月份不准备建账了,但我的银行存款要怎么做账才能对得上余额
想问下一般纳税人题目,求的是单位成本。如果是小规模它会有求单位成本的题目吗?又是怎么算的?
@董孝彬老师,你好,提问
老师b通俗说的话怎么理解
老师,双休,是月工资除以23还是22,要不要除补班那天
赔偿是他们把东西弄坏了的赔偿
还多的这65.8是计提的时候金额写错了
你好 ; 那你就先去 把65.8 多的先去红冲了。 然后在做 借应付账款 2000贷银行存款 2000 营业外收入 1400 ; 这样就平了